1、上海市浦东新区张江镇人民政府2017 年度单位决算目 录第一部分 单位概况第二部分 2017 年度单位决算表一、收入支出决算总表二、收入决算表三、支出决算表四、财政拨款收入支出决算总表五、一般公共预算财政拨款支出决算表六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表七、一般公共预算财政拨款“三公” 经费及机关运行经费支出决算表八、政府性基金预算财政拨款支出决算表第三部分 2017 年度单位决算情况说明第四部分 名词解释第一部分 单位概况一、主要职能上海市浦东新区张江镇人民政府部门预算是机关本部一级预算单位。主要职能包括:1、贯彻执行党和国家的有关方针、政策、法律和法规;执行上级政府的决定和命令;拟订适合
2、本镇实际的具体政策措施,并有效地组织实施; 2、负责组织编制本镇建设的总体规划,并组织实施,抓好本镇建设用地的规划管理工作; 3、负责本镇的科技、教育、文化、卫生等事业发展和计划生育工作;负责本镇社会治安综合治理,维护社会稳定; 4、完成上级政府交办的其他工作任务。二、机构设置上海市浦东新区张江镇人民政府设 7 个内设机构,包括:党政办公室( 法制办公室)、党建工作办公室、社区建设和服务办公室、社会稳定办公室(信访办公室)、规划建设和环保办公室、城镇运行管理办公室、区域发展办公室。此外,按规定设立人大、纪检监察、人民武装等机构及工会、共青团、妇联组织,监察机构增挂审计室牌子。第二部分 2017
3、 年度单位决算表2017年度收入支出决算总表单位:万元收入 支出项目 决算数 项目 决算数一、财政拨款收入 36,849.01 一、一般公共服务支出 9,111.75其中:政府性基金预算财政拨款 二、外交支出二、上级补助收入 三、国防支出三、事业收入 四、公共安全支出 1,913.13四、经营收入 五、教育支出 156.27五、附属单位上缴收入 六、科学技术支出六、其他收入 3,596.54 七、文化体育与传媒支出 75.00八、社会保障和就业支出 5,336.11九、医疗卫生与计划生育支出 1,453.51十、节能环保支出十一、城乡社区支出 17,608.48十二、农林水支出 3,389.8
4、9十三、交通运输支出十四、资源勘探信息等支出十五、商业服务业等支出十六、金融支出十七、援助其他地区支出十八、国土海洋气象等支出十九、住房保障支出 385.69二十、粮油物资储备支出二十一、其他支出本年收入合计 40,445.55 本年支出合计 39,429.83用事业基金弥补收支差额 结余分配年初结转和结余 1,664.45 年末结转和结余 2,680.17总计 42,110.00 总计 42,110.002017年度收入决算表单位:万元项目功能分类科目编码 科目名称本年收入合计财政拨款收入上级补助收入 事业收入 经营收入附属单位上缴收入 其他收入类 款 项 合计 40,445.55 36,8
5、49.01 0.00 0.00 0.00 0.00 3,596.54201 一般公共服务支出 10,127.47 6,530.93 3,596.54201 01 人大事务 26.54 26.54201 01 01 行政运行 6.46 6.46201 01 04 人大会议 8.16 8.16201 01 08 代表工作 6.32 6.32201 01 99 其他人大事务支出 5.60 5.60201 03 政府办公厅(室)及相关机 构事务 8,795.19 5,198.65 3,596.54201 03 01 行政运行 8,145.94 4,549.40 3,596.54201 03 07 法制
6、建设 406.19 406.19201 03 08 信访事务 243.06 243.06201 08 审计事务 15.75 15.75201 08 99 其他审计事务支出 15.75 15.75201 11 纪检监察事务 18.43 18.43201 11 99 其他纪检监察事务支出 18.43 18.43201 23 民族事务 4.99 4.99201 23 99 其他民族事务支出 4.99 4.99201 24 宗教事务 3.00 3.00201 24 99 其他宗教事务支出 3.00 3.00201 25 港澳台侨事务 9.96 9.96201 25 99 其他港澳台侨事务支出 9.96
7、 9.96201 29 群众团体事务 465.41 465.41201 29 01 行政运行 465.41 465.41201 31 党委办公厅(室)及相关机 构事务 300.63 300.63201 31 01 行政运行 3.70 3.70201 31 99 其他党委办公厅(室)及相 关机构事务支出 296.93 296.93201 32 组织事务 97.63 97.63201 32 01 行政运行 29.37 29.37201 32 99 其他组织事务支出 68.26 68.26201 33 宣传事务 362.96 362.96201 33 99 其他宣传事务支出 362.96 362.9
8、6201 34 统战事务 26.98 26.98201 34 99 其他统战事务支出 26.98 26.98204 公共安全支出 1,913.13 1,913.13204 99 其他公共安全支出 1,913.13 1,913.13204 99 01 其他公共安全支出 1,913.13 1,913.13205 教育支出 156.27 156.27205 01 教育管理事务 156.27 156.27205 01 99 其他教育管理事务支出 156.27 156.27207 文化体育与传媒支出 75.00 75.00207 01 文化 75.00 75.00207 01 99 其他文化支出 75.
9、00 75.00208 社会保障和就业支出 5,336.11 5,336.11208 02 民政管理事务 174.51 174.51208 02 04 拥军优属 8.81 8.81208 02 05 老龄事务 159.00 159.00208 02 99 其他民政管理事务支出 6.70 6.70208 05 行政事业单位离退休 203.97 203.97208 05 01 归口管理的行政单位离退休 52.62 52.62208 05 05 机关事业单位基本养老保险 缴费支出 136.68 136.68208 05 06 机关事业单位职业年金缴费 支出 14.67 14.67208 10 社会福
10、利 719.24 719.24208 10 02 老年福利 155.40 155.40208 10 99 其他社会福利支出 563.84 563.84208 11 残疾人事业 120.92 120.92208 11 99 其他残疾人事业支出 120.92 120.92208 16 红十字事业 17.47 17.47208 16 99 其他红十字事业支出 17.47 17.47208 99 其他社会保障和就业支出 4,100.00 4,100.00208 99 01 其他社会保障和就业支出 4,100.00 4,100.00210 医疗卫生与计划生育支出 1,453.51 1,453.51210
11、 04 公共卫生 822.77 822.77210 04 99 其他公共卫生支出 822.77 822.77210 07 计划生育事务 61.48 61.48210 07 99 其他计划生育事务支出 61.48 61.48210 10 食品和药品监督管理事务 83.79 83.79210 10 99 其他食品和药品监督管理事 务支出 83.79 83.79210 11 行政事业单位医疗 66.21 66.21210 11 01 行政单位医疗 66.21 66.21210 99 其他医疗卫生与计划生育支 出 419.26 419.26210 99 01 其他医疗卫生与计划生育支 出 419.26
12、 419.26212 城乡社区支出 17,608.48 17,608.48212 01 城乡社区管理事务 8,682.47 8,682.47212 01 99 其他城乡社区管理事务支出 8,682.47 8,682.47212 03 城乡社区公共设施 5,279.56 5,279.56212 03 99 其他城乡社区公共设施支出 5,279.56 5,279.56212 05 城乡社区环境卫生 2,747.90 2,747.90212 05 01 城乡社区环境卫生 2,747.90 2,747.90212 99 其他城乡社区支出 898.55 898.55212 99 99 其他城乡社区支出
13、898.55 898.55213 农林水支出 3,389.89 3,389.89213 01 农业 60.00 60.00213 01 99 其他农业支出 60.00 60.00213 02 林业 70.00 70.00213 02 99 其他林业支出 70.00 70.00 213 03 水利 1,259.89 1,259.89 213 03 14 防汛 14.89 14.89 213 03 99 其他水利支出 1,245.00 1,245.00 213 07 农村综合改革 2,000.00 2,000.00213 07 99 其他农村综合改革支出 2,000.00 2,000.00221 住房保障支出 385.69 385.69221 02 住房改革支出 385.69 385.69 221 02 01 住房公积金 116.90 116.90 221 02 03 购房补贴 268.79 268.79