1、上海市浦东新区凌民幼儿园2017 年度单位决算目 录第一部分 单位概况第二部分 2017 年度单位决算表一、收入支出决算总表二、收入决算表三、支出决算表四、财政拨款收入支出决算总表五、一般公共预算财政拨款支出决算表六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表八、政府性基金预算财政拨款支出决算表第三部分 2017 年度单位决算情况说明第四部分 名词解释第一部分 单位概况一、 主要职能凌民幼儿园为上海市浦东新区教育局直属事业单位。主要职能是在上级主管部门的领导下,承担幼儿园的保育和教育任务。1、认真贯彻执行党和国家的有关法律法规、方针、政策,坚
2、 持民 主 管 理 , 依 法 办 园 , 执行上级主管部门的指示和决定。2、实行保育和教育相结合的原则,对 幼 儿 实 施 体 、 智 、 德 、 美诸 方 面 全 面 发 展 的 教 育 , 促 进 其 身 心 和 谐 发 展 。 为家长解除后顾之忧,热忱为家长 服务。3、尊重儿童的人格尊严和基本权利,尊重儿童身心发展的特点和规律,为儿童提供健康、丰富的生活和活动环境。合理组织幼儿一日生活活动和其它活动,促进幼儿体智德美等和谐发展,全面实施素质教育。4、严格执行幼儿园安全、卫生保健制度,保证幼儿身心健康和生命安全。5、充分利用幼儿园和社区的资源优势,面向家长开展多种形式的早期教育宣传、指导
3、等服务,促进家庭教育质量的不断提高。6、贯彻幼儿教育法规、传播科学教育理念、开展教育科学研究、培训师资,发挥幼儿园的示范、辐射作用。二、机构设置根据上述职责,上海市浦东新区凌民幼儿园设二个内设机构。包括:保教组、后勤组。我园核定事业编制数 17 名,其中领导职数 3 名,包括:1 名园长,1 名保教主任,1 名工会主席。第二部分 2017 年度单位决算表2017年度收入支出决算总表单位:万元收入 支出项目 决算数 项目 决算数一、财政拨款收入 525.78 一、一般公共服务支出其中:政府性基金预算财政拨款 二、外交支出二、上级补助收入 三、国防支出三、事业收入 四、公共安全支出四、经营收入 五
4、、教育支出 439.82五、附属单位上缴收入 六、科学技术支出六、其他收入 七、文化体育与传媒支出八、社会保障和就业支出 62.08九、医疗卫生与计划生育支出 19.67十、节能环保支出十一、城乡社区支出十二、农林水支出十三、交通运输支出十四、资源勘探信息等支出十五、商业服务业等支出十六、金融支出十七、援助其他地区支出十八、国土海洋气象等支出十九、住房保障支出 14.20二十、粮油物资储备支出二十一、其他支出本年收入合计 525.78 本年支出合计 535.78用事业基金弥补收支差额 结余分配年初结转和结余 14.57 年末结转和结余 4.57总计 540.35 总计 540.352017年度
5、收入决算表单位:万元项目功能分类科目编码 科目名称本年收入合计财政拨款收入上级补助收入 事业收入 经营收入附属单位上缴收入 其他收入类 款 项 合计 525.78 525.78 205 教育支出 429.82 429.82 205 02 普通教育 429.82 429.82 205 02 01 学前教育教育 429.82 429.82 208 社会保障和就业支出 62.08 62.08208 05 行政事业单位离退休 62.08 62.08 208 05 02 事业单位离退休 4.32 4.32208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 41.26 41.26208 05 06 机关
6、事业单位职业年金缴费支出 16.50 16.5 210 医疗卫生与计划生育支出 19.67 19.67 210 11 行政事业单位医疗 19.67 19.67210 11 02 事业单位医疗 19.67 19.67221 住房保障支出 14.20 14.20221 02 住房改革支出 14.20 14.20221 02 01 住房公积金 13.78 13.78221 02 03 购房补贴 0.42 0.42 2017年度支出决算表单位:万元项目功能分类科目编码 科目名称本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补 助支出类 款 项 合计 535.78 525.35 1
7、0.42 205 教育支出 439.82 429.82 10.00 205 02 普通教育 429.82 429.82 0.00 205 02 01 学前教育教育 429.82 429.82 0.00 208 社会保障和就业支出 10.00 0.00 10.00 208 05 行政事业单位离退休 10.00 0.00 10.00 208 05 02 事业单位离退休 62.08 62.08 0.00 208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 62.08 62.08 0.00 208 05 06 机关事业单位职业年金缴费支出 4.32 4.32 0.00210 医疗卫生与计划生育支出
8、41.26 41.26 0.00210 11 行政事业单位医疗 16.50 16.50 0.00210 11 02 事业单位医疗 19.67 19.67 0.00221 住房保障支出 14.20 13.78 0.42221 02 住房改革支出 14.20 13.78 0.42221 02 01 住房公积金 13.78 13.78 0.00221 02 03 购房补贴 0.42 0.00 0.422017年度财政拨款收入支出决算总表单位:万元收入 支出项目 决算数 项目 合计 一般公共预算 财政拨款 政府性基金预 算财政拨款一、一般公共预算财政拨款 525.78 一、一般公共服务支出 二、政府性
9、基金预算财政拨款 二、外交支出 三、国防支出 四、公共安全支出 五、教育支出 439.82 439.82 六、科学技术支出 七、文化体育与传媒支出 八、社会保障和就业支出 62.08 62.08 九、医疗卫生与计划生育支出 19.67 19.67 十、节能环保支出 十一、城乡社区支出 十二、农林水支出 十三、交通运输支出 十四、资源勘探信息等支出 十五、商业服务业等支出 十六、金融支出 十七、援助其他地区支出 十八、国土海洋气象等支出 十九、住房保障支出 14.20 14.2 二十、粮油物资储备支出 二十一、其他支出 本年收入合计 525.78 本年支出合计 535.78 535.78 年初财政拨款结转和结余 14.57 年末财政拨款结转和结余 4.57 4.57 一般公共预算财政拨款 14.57 政府性基金预算财政拨款 总计 540.35 总计 540.35 540.35