1、上海市金山区廊下镇社区卫生服务中心 2017 年度决算目 录第一部分 上海市金山区廊下镇社区卫生服务中心概况一、主要职能二、机构设置第二部分 上海市金山区廊下镇社区卫生服务中心 2017 年度决算表一、收入支出决算总表二、收入决算表三、支出决算表四、财政拨款收入支出决算总表五、一般公共预算财政拨款支出决算表六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表七、一般公共预算财政拨款“三公” 经费及机关运行 经费支出决算表八、政府性基金预算财政拨款支出决算表第三部分 上海市金山区廊下镇社区卫生服务中心 2017 年度决算情况说明第四部分 名词解释第一部分 上海市金山区廊下镇社区卫生服务中心概况一、主要职能我中
2、心为一级甲等社区卫生服务中心,单位规格为正科级,经费形式为差额拨款的事业单位。主要任务是预防保健、常见病、多发病的诊治,健康教育,计划生育指导,社区卫生服务。二、机构设置根据上述职责,上海市金山区廊下镇社区卫生服务中心设12 个内设机构,包括:办公室、人事科、财务科、预防保健科、医务科、 护理部、门诊医疗组、病房医疗组、医技科、药剂科、后勤科、社区管理科。第二部分 上海市金山区廊下镇社区卫生服务中心 2017 年度决算表2017年度收入支出决算总表单位:万元收入 支出项目 决算数 项目 决算数一、财政拨款收入 1,051.84 一、一般公共服务支出其中:政府性基金预算财政拨款 二、外交支出二、
3、上级补助收入 三、国防支出三、事业收入 3,708.83 四、公共安全支出四、经营收入 五、教育支出五、附属单位上缴收入 六、科学技术支出六、其他收入 10.52 七、文化体育与传媒支出八、社会保障和就业支出 219.29九、医疗卫生与计划生育支出 4,493.80十、节能环保支出十一、城乡社区支出十二、农林水支出十三、交通运输支出十四、资源勘探信息等支出十五、商业服务业等支出十六、金融支出十七、援助其他地区支出十八、国土海洋气象等支出十九、住房保障支出二十、粮油物资储备支出二十一、其他支出本年收入合计 4,771.19 本年支出合计 4,762.59用事业基金弥补收支差额 结余分配 8.60
4、年初结转和结余 年末结转和结余总计 4,771.19 总计 4,771.192017年度收入决算表单位:万元项目功能分类科目编码 科目名称本年收入合计财政拨款收入上级补助收入 事业收入 经营收入附属单位上缴收入 其他收入类 款 项 合计 4,771.19 1,051.84 3,708.83 10.52208 社会保障和就业支出 219.29 123.34 95.95 208 05 行政事业单位离退休 219.29 123.34 95.95 208 05 02 事业单位离退休 12.60 6.30 6.30208 05 05 机关事业单位基本养老 保险缴费支出 147.52 83.60 63.9
5、2208 05 06 机关事业单位职业年金 缴费支出 59.17 33.44 25.73210 医疗卫生与计划生育支出 4,502.40 898.05 3,593.83 10.52210 01 医疗卫生与计划生育管理事 务 1,074.71 1,074.71210 01 99 其他医疗卫生与计划生育 管理事务支出 1,074.71 1,074.71210 03 基层医疗卫生机构 3,224.86 795.00 2,419.35 10.52210 03 01 城市社区卫生机构 3,033.06 649.48 2,373.07 10.52210 03 99 其他基层医疗卫生机构支 出 191.80
6、 145.52 46.28210 04 公共卫生 128.87 61.26 67.61210 04 08 基本公共卫生服务 128.87 61.26 67.61210 11 行政事业单位医疗 73.96 41.80 32.16 210 11 02 事业单位医疗 73.96 41.80 32.16 221 住房保障支出 49.50 30.45 19.06 221 02 住房改革支出 49.50 30.45 19.06 221 02 01 住房公积金 49.50 30.45 19.06 2017年度支出决算表单位:万元项目功能分类科目编码 科目名称本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经
7、营支出 对附属单位补 助支出类 款 项 合计 4,762.59 4,441.92 320.67 208 社会保障和就业支出 219.29 219.29208 05 行政事业单位离退休 219.29 219.29208 05 02 事业单位离退休 12.60 12.60208 05 05 机关事业单位基本养老 保险缴费支出 147.52 147.52208 05 06 机关事业单位职业年金 缴费支出 59.17 59.17210 医疗卫生与计划生育支出 4,493.80 4,173.13 320.67210 01 医疗卫生与计划生育管理 事务 1,074.71 1,074.71210 01 99
8、 其他医疗卫生与计划生 育管理事务支出 1,074.71 1,074.71210 03 基层医疗卫生机构 3,216.26 3,024.46 191.80210 03 01 城市社区卫生机构 3,024.46 3,024.46210 03 99 其他基层医疗卫生机构 支出 191.80 191.80210 04 公共卫生 128.87 128.87210 04 08 基本公共卫生服务 128.87 128.87210 11 行政事业单位医疗 73.96 73.96210 11 02 事业单位医疗 73.96 73.96221 住房保障支出 49.50 49.50221 02 住房改革支出 49
9、.50 49.50221 02 01 住房公积金 49.50 49.502017年度财政拨款收入支出决算总表单位:万元收入 支出项目 决算数 项目 合计 一般公共预算 财政拨款 政府性基金预 算财政拨款一、一般公共预算财政拨款 1,051.84 一、一般公共服务支出 二、政府性基金预算财政拨款 二、外交支出 三、国防支出 四、公共安全支出 五、教育支出 六、科学技术支出 七、文化体育与传媒支出 八、社会保障和就业支出 123.34 123.34 九、医疗卫生与计划生育支出 898.05 898.05 十、节能环保支出 十一、城乡社区支出 十二、农林水支出 十三、交通运输支出 十四、资源勘探信息等支出 十五、商业服务业等支出