上海浦东新区新场镇安全生产监察队.DOC

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资源描述

1、上海市浦东新区新场镇安全生产监察队2017 年度单位决算目 录第一部分 单位概况第二部分 2017 年度单位决算表一、收入支出决算总表二、收入决算表三、支出决算表四、财政拨款收入支出决算总表五、一般公共预算财政拨款支出决算表六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表七、一般公共预算财政拨款“三公” 经费及机关运行经费支出决算表八、政府性基金预算财政拨款支出决算表第三部分 2017 年度单位决算情况说明第四部分 名词解释第一部分 单位概况一、主要职能对辖区范围内各类生产经营单位的安全生产情况实施监督管理。二、机构设置根据上述职责,上海市浦东新区新场镇安全生产监察队单位设 0 个内设机构。第二部分 2

2、017 年度单位决算表2017年度收入支出决算总表单位:万元收入 支出项目 决算数 项目 决算数一、财政拨款收入 393.56 一、一般公共服务支出其中:政府性基金预算财政拨款 二、外交支出二、上级补助收入 三、国防支出三、事业收入 四、公共安全支出四、经营收入 五、教育支出五、附属单位上缴收入 六、科学技术支出六、其他收入 4.36 七、文化体育与传媒支出八、社会保障和就业支出 30.27九、医疗卫生与计划生育支出 10.34十、节能环保支出十一、城乡社区支出十二、农林水支出十三、交通运输支出十四、资源勘探信息等支出 348.41十五、商业服务业等支出十六、金融支出十七、援助其他地区支出十八

3、、国土海洋气象等支出十九、住房保障支出 7.15二十、粮油物资储备支出二十一、其他支出本年收入合计 397.92 本年支出合计 396.17用事业基金弥补收支差额 结余分配年初结转和结余 7.42 年末结转和结余 9.17总计 405.34 总计 405.342017年度收入决算表单位:万元项目功能分类科目编码 科目名称本年收入合计财政拨款收入上级补助收入 事业收入 经营收入附属单位上缴收入 其他收入类 款 项 合计 397.92 393.56 4.36208 社会保障和就业支出 30.27 30.27208 05 行政事业单位离退休 30.27 30.27208 05 02 事业单位离退休

4、0.40 0.40208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 21.34 21.34208 05 06 机关事业单位职业年金缴费支出 8.53 8.53210 医疗卫生与计划生育支出 10.34 10.34210 11 行政事业单位医疗 10.34 10.34210 11 02 事业单位医疗 10.34 10.34215 资源勘探信息等支出 350.16 345.80 4.36215 06 安全生产监管 350.16 345.80 4.36215 06 99 其他安全生产监管支出 350.16 345.80 4.36221 住房保障支出 7.15 7.15221 02 住房改革支出

5、7.15 7.15221 02 01 住房公积金 7.15 7.152017年度支出决算表单位:万元项目功能分类科目编码 科目名称本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补 助支出类 款 项 合计 396.17 396.17208 社会保障和就业支出 30.27 30.27208 05 行政事业单位离退休 30.27 30.27208 05 02 事业单位离退休 0.40 0.40208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 21.34 21.34208 05 06 机关事业单位职业年金缴费支出 8.53 8.53210 医疗卫生与计划生育支出 10.34

6、10.34210 11 行政事业单位医疗 10.34 10.34210 11 02 事业单位医疗 10.34 10.34215 资源勘探信息等支出 348.41 196.78 151.63215 06 安全生产监管 348.41 196.78 151.63215 06 99 其他安全生产监管支出 348.41 196.78 151.63221 住房保障支出 7.15 7.15221 02 住房改革支出 7.15 7.15221 02 01 住房公积金 7.15 7.152017年度财政拨款收入支出决算总表单位:万元收入 支出项目 决算数 项目 合计 一般公共预算 财政拨款 政府性基金预 算财政

7、拨款一、一般公共预算财政拨款 393.56 一、一般公共服务支出二、政府性基金预算财政拨款 二、外交支出三、国防支出四、公共安全支出五、教育支出六、科学技术支出七、文化体育与传媒支出八、社会保障和就业支出 30.27 30.27九、医疗卫生与计划生育支出 10.34 10.34十、节能环保支出十一、城乡社区支出十二、农林水支出十三、交通运输支出十四、资源勘探信息等支出 345.80 345.8十五、商业服务业等支出十六、金融支出十七、援助其他地区支出十八、国土海洋气象等支出十九、住房保障支出 7.15 7.15二十、粮油物资储备支出二十一、其他支出本年收入合计 本年支出合计 393.56 393.56 qi年初财政拨款结转和结余 2.37 年末财政拨款结转和结余 2.37 2.37一般公共预算财政拨款 2.37政府性基金预算财政拨款总计 395.93 总计 395.93 395.93

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