1、上海市浦东新区金囡幼儿园2017 年度单位决算目 录第一部分 单位概况第二部分 2017 年度单位决算表一、收入支出决算总表二、收入决算表三、支出决算表四、财政拨款收入支出决算总表五、一般公共预算财政拨款支出决算表六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表八、政府性基金预算财政拨款支出决算表第三部分 2017 年度单位决算情况说明第四部分 名词解释第一部分 单位概况一、主要职能金囡幼儿园属事业单位、事业编制,编制数 103 人,实有在编数 52 人。我园隶属于浦东新区教育局,是所公办一级幼儿园。浦东新区示范性幼儿园。创办于 1995 年,
2、前身为泾南幼儿园,2000 年 9 月迁址并更现名。金囡幼儿园有苗圃部、瑞仕部、沈家弄部三个校区。总占地面积 15,237 平方米,建筑面积 10,772 平方米,绿化面积5,540 平方米。共 31 个班级,幼儿近千人。办学理念是“以幼儿发展为本” ,旨在培养“双会、双乐”即会探究、会欣赏;乐创造、乐表现全面发展的健康儿童。“尚德、勤学、乐教” , “欣赏合作、关爱理解、进取创新 ”是融入金囡教师灵魂的行动准则。二、机构设置根据上述职责,上海市浦东新区金囡幼儿园设 1 个内设机构即保教部。包括:园长室、办公室、事务室、保健室、财务室。第二部分 2017 年度单位决算表2017年度收入支出决算
3、总表单位:万元收入 支出项目 决算数 项目 决算数一、财政拨款收入 1,847.40 一、一般公共服务支出其中:政府性基金预算财政拨款 二、外交支出二、上级补助收入 三、国防支出三、事业收入 四、公共安全支出四、经营收入 五、教育支出 1,582.72五、附属单位上缴收入 六、科学技术支出六、其他收入 3.33 七、文化体育与传媒支出八、社会保障和就业支出 188.09九、医疗卫生与计划生育支出 62.12十、节能环保支出十一、城乡社区支出十二、农林水支出十三、交通运输支出十四、资源勘探信息等支出十五、商业服务业等支出十六、金融支出十七、援助其他地区支出十八、国土海洋气象等支出十九、住房保障支
4、出 44.47二十、粮油物资储备支出二十一、其他支出 0.33本年收入合计 1,850.73 本年支出合计 1,877.73用事业基金弥补收支差额 结余分配年初结转和结余 33.82 年末结转和结余 6.82总计 1,884.55 总计 1,884.552017年度收入决算表单位:万元项目功能分类科目编码 科目名称本年收入合计财政拨款收入上级补助收入 事业收入 经营收入附属单位上缴收入 其他收入类 款 项 合计 1,850.73 1,847.40 3.33205 教育支出 1,552.72 1,552.72 205 02 普通教育 1,532.87 1,532.87205 02 01 学前教育
5、 1,532.87 1,532.87205 09 教育费附加安排的支出 19.84 19.84205 09 99 其他教育费附加安排的 支出 19.84 19.84208 社会保障和就业支出 188.09 188.09 208 05 行政事业单位离退休 188.09 188.09208 05 02 事业单位离退休 5.67 5.67208 05 05 机关事业单位基本养老 保险缴费支出 130.30 130.30208 05 06 机关事业单位职业年金 缴费支出 52.12 52.12210 医疗卫生与计划生育支出 62.12 62.12210 11 行政事业单位医疗 62.12 62.12
6、210 11 02 事业单位医疗 62.12 62.12221 住房保障支出 44.47 44.47221 02 住房改革支出 44.47 44.47 221 02 01 住房公积金 43.55 43.55221 02 03 购房补贴 0.92 0.92229 其他支出 3.33 3.33229 99 其他支出 3.33 3.33229 99 01 其他支出 3.33 3.332017年度支出决算表单位:万元项目功能分类科目编码 科目名称本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补 助支出类 款 项 合计 1,877.73 1,826.63 51.10 205 教育支
7、出 1,582.72 1,532.87 49.84 205 02 普通教育 1,532.87 1,532.87 205 02 01 学前教育 1,532.87 1,532.87 205 09 教育费附加安排的支出 49.84 49.84205 09 99 其他教育费附加安排的支出 49.84 49.84208 社会保障和就业支出 188.09 188.09208 05 行政事业单位离退休 188.09 188.09208 05 02 事业单位离退休 5.67 5.67208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 130.30 130.30208 05 06 机关事业单位职业年金缴费支出
8、 52.12 52.12 210 医疗卫生与计划生育支出 62.12 62.12210 11 行政事业单位医疗 62.12 62.12210 11 02 事业单位医疗 62.12 62.12221 住房保障支出 44.47 43.55 0.92221 02 住房改革支出 44.47 43.55 0.92221 02 01 住房公积金 43.55 43.55221 02 03 购房补贴 0.92 0.92229 其他支出 0.33 0.33 229 99 其他支出 0.33 0.33 229 99 01 其他支出 0.33 0.33 2017年度财政拨款收入支出决算总表单位:万元收入 支出项目 决算数 项目 合计 一般公共预算 财政拨款 政府性基金预 算财政拨款一、一般公共预算财政拨款 1,847.40 一、一般公共服务支出 二、政府性基金预算财政拨款 二、外交支出 三、国防支出 四、公共安全支出 五、教育支出 1,582.72 1,582.72 六、科学技术支出 七、文化体育与传媒支出 八、社会保障和就业支出 188.09 188.09 九、医疗卫生与计划生育支出 62.12 62.12 十、节能环保支出 十一、城乡社区支出 十二、农林水支出 十三、交通运输支出 十四、资源勘探信息等支出 十五、商业服务业等支出