1、上海市黄浦区文庙路幼儿园上海市黄浦区文庙路幼儿园 2016 年度部门决算第一部分 上海市黄浦区文庙路幼儿园概况一、主要职能本园全称为上海市黄浦区文庙路幼儿园,由上海市黄浦区教育局举办,经上海市黄浦区事业单位登记管理局登记。上海市黄浦区文庙路幼儿园为公办一级幼儿园,为辖区内学龄前儿童提供保育和教育服务,教育经费由财政全额拨款。二、机构设置本园面向黄浦区教育局规定的教育服务区域招生,招生对象为 3-6 周岁 的幼儿。班 级数、学生数依据教育行政部门核定的办园规模招生。本园为一所游泳运动特色的幼儿园,激发幼儿游泳兴趣,通过游泳活动孩子们身心得到了良好的发展,能吃苦,有信心,有毅力;每一位孩子在毕业前
2、都在不同程度上,掌握了一定的游泳知识和技能。幼儿园为幼儿提供自主选择,自主操作,自主表现的教育环境,让孩子在游戏中学习,在游戏中发展。幼儿园另开设有一个黄浦区学前特教指导中心的学前特教班,学前特殊教育班是上海市第一批以招收智力残疾、肢体残疾为主的学前特殊教育班,面向全区每一个“ 有特殊教育需要” 的三岁以上学龄前儿童,让他们在适合他们发展的教育环境中,愉快地接受符合自身发展的教育。最终促使这些孩子在原有水平上,不同程度的发展和提高。本园实行园长负责制,园长是幼儿园的法定代表人,园长按照章程自主管理,对内主持幼儿园全面工作,对外依法行使法人代表职责。根据编制部门核定的编制数额、岗位设置标准和岗位
3、任职条件及教育行政部门,幼儿园相关规定聘用教职工,公开招聘,竞 争上岗,对聘用人员实行岗位管理和绩效工资制度。保健人员, 财会人员,保育员等均应具备相应任职条件。本园建立健全的财务管理制度。全园规范收费、信息公开等制度,确保本园的各项业务的正常运转,努力保障幼儿和教职工的合法权益。上海市黄浦区文庙路幼儿园现有小、中、大、学前特教班10 个班级。根据本园主要职责,上海市黄浦区文庙路幼儿园内设机构包括园长室、主任室、财务室、教师办公室、卫生室、保育室。各部门贯彻国家教育方针,按幼儿年龄特点开展教育教学工作,不断提高保教质量;严格遵守幼儿园食品卫生操作规范,做好全园幼儿健康饮食工作和健康保育工作;组
4、织实施有关卫生保健规章制度,做好全园幼儿卫生、健康保健工作;严格执行财务制度,根据资金预算情况,统筹兼顾,合理使用各类经费,不断优化办园条件。第二部分 上海市黄浦区文庙路幼儿园 2016 年度部门决算表2016年度收入支出决算总表单位:万元收入 支出项目 决算数 项目 决算数一、财政拨款收入 1,134.65 一、一般公共服务支出其中:政府性基金预算财政拨款 二、外交支出二、上级补助收入 三、国防支出三、事业收入 四、公共安全支出四、经营收入 五、教育支出 929.21五、附属单位上缴收入 六、科学技术支出六、其他收入 14.54 七、文化体育与传媒支出八、社会保障和就业支出 92.3九、医疗
5、卫生与计划生育支出 35.53十、节能环保支出十一、城乡社区支出十二、农林水支出十三、交通运输支出十四、资源勘探信息等支出十五、商业服务业等支出十六、金融支出十七、援助其他地区支出十八、国土海洋气象等支出十九、住房保障支出 23.37二十、粮油物资储备支出二十一、其他支出 16.93本年收入合计 1,149.19 本年支出合计 1,097.34用事业基金弥补收支差额 结余分配年初结转和结余 42.7 年末结转和结余 94.56总计 1,191.89 总计 1,191.892016年度收入决算表单位:万元项目功能分类科目编码 科目名称本年收入合计财政拨款收入上级补助收入 事业收入 经营收入附属单
6、位上缴收入 其他收入类 款 项 合计 1,149.19 1,134.65 14.54205 教育支出 983.94 983.46 0.49205 02 普通教育 920.28 919.96 0.32205 02 01 学前教育 920.28 919.96 0.32205 09 教育费附加安排的支出 63.67 63.50 0.17205 09 99 其他教育费附加安排的支出 63.67 63.50 0.17208 社会保障和就业支出 92.30 92.30208 05 行政事业单位离退休 92.30 92.30208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 68.89 68.89 208
7、 05 06 机关事业单位职业年金缴费支出 23.41 23.41 210 医疗卫生与计划生育支出 35.53 35.53 210 05 医疗保障 35.53 35.53210 05 02 事业单位医疗 35.53 35.53221 住房保障支出 23.37 23.37221 02 住房改革支出 23.37 23.37221 02 01 住房公积金 23.37 23.37 229 其他支出 14.05 14.05 14.05229 99 其他支出 14.05 14.05 14.05229 99 01 其他支出 14.05 14.05 14.052016年度支出决算表单位:万元项目功能分类科目编
8、码 科目名称本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补 助支出类 款 项 合计 1,097.34 1,068.74 28.59 205 教育支出 929.21 917.54 11.67205 02 普通教育 917.54 917.54205 02 01 学前教育 917.54 917.54205 09 教育费附加安排的支出 11.67 11.67205 09 99 其他教育费附加安排的支出 11.67 11.67208 社会保障和就业支出 92.30 92.30208 05 行政事业单位离退休 92.30 92.30208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支
9、出 68.89 68.89208 05 06 机关事业单位职业年金缴费支出 23.41 23.41210 医疗卫生与计划生育支出 35.53 35.53210 05 医疗保障 35.53 35.53210 05 02 事业单位医疗 35.53 35.53221 住房保障支出 23.37 23.37221 02 住房改革支出 23.37 23.37221 02 01 住房公积金 23.37 23.372016年度财政拨款收入支出决算总表单位:万元收入决算数 支出决算数项目 决算数 项目 合计 一般公共预算 财政拨款 政府性基金预 算财政拨款一、一般公共预算财政拨款 1,134.65 一、一般公共
10、服务支出 二、政府性基金预算财政拨款 二、外交支出 三、国防支出 四、公共安全支出 五、教育支出 922.72 922.72 六、科学技术支出 七、文化体育与传媒支出 八、社会保障和就业支出 92.30 92.30 九、医疗卫生与计划生育支出 35.53 35.53 十、节能环保支出 十一、城乡社区支出 十二、农林水支出 十三、交通运输支出 十四、资源勘探信息等支出 十五、商业服务业等支出 十六、金融支出 十七、援助其他地区支出 十八、国土海洋气象等支出 十九、住房保障支出 23.37 23.37 二十、粮油物资储备支出 二十一、其他支出 本年收入合计 1,134.65 本年支出合计 1,07
11、3.92 1,073.92 年初财政拨款结转和结余 32.72 年末财政拨款结转和结余 93.46 93.46 一般公共预算财政拨款 32.72 政府性基金预算财政拨款 总计 1,167.38 总计 1167.38 1,167.38 2016年度一般公共预算财政拨款支出决算表单位:万元项目 一般公共预算财政拨款支出决算数功能分类科目编码类 款 项科目名称 合计 基本支出 项目支出205 教育支出 922.72 917.22 5.50205 02 普通教育 917.22 917.22205 02 01 学前教育 917.22 917.22205 09 教育费附加安排的支出 5.50 5.5020
12、5 09 99其他教育费附加安排的支出5.50 5.50208 社会保障和就业支出 92.30 92.30208 05 行政事业单位离退休 92.30 92.30208 05 05机关事业单位基本养老保险缴费支出68.89 68.89208 05 06机关事业单位职业年金缴费支出23.41 23.41210 医疗卫生与计划生育支出 35.53 35.53210 05 医疗保障 35.53 35.53210 05 02 事业单位医疗 35.53 35.53221 住房保障支出 23.37 23.37221 02 住房改革支出 23.37 23.37221 02 01 住房公积金 23.37 23.37合计 1,073.92 1,068.42 5.50