上海松江区残疾人就业促进指导中心2016决算.DOC

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1、 1 上海市 松江区残疾人 就业促进指导中心 2016 年度 决算 第一部分 上海市 松江区残疾人 就业促进指导中心 概况 一、主要 职能 上海市松江区残疾人就业促进指导中心是上海市松江区残疾人联合会直属事业单位,受区残联执行理事会领导,负责残疾人就业,教育培训,社会保障以及盲人按摩的管理,并对松江区范围阳光之家,阳光基地,扶贫基地进行工作指导。主要职能如下: 1、负责本区残疾人劳动力资源和社会用工情况调查,了解掌握残疾人就业动态情况,接受上级部门及相关部门指导,做好残疾人就业服务。 2、实施本区残疾人按比例分散安排就业 工作,做好残保金申报以及超比例奖励申请工作,配合社保部门做好残保金征收工

2、作。 3、负责实施残疾人求职登记、企业用工登记、就业咨询、职业培训、职业指导、用工推荐,做好残疾人就业信息初始化、劳动手册办理等工作。 4、为残疾人个体开业、非正规就业、自谋职业等提供服务,维护其合法权益。 5、落实残疾人扶贫解困工作,指导扶贫基地日常管理工作。 2 6、实施开展残疾人培训工作,做好残疾人终身教育学历培训。 7、负责做好残疾人重残无业、养老保险、医疗保险、人身意外保险、生活补助、一户多残、孤残补助、医疗补助、助学、走访慰问等 残疾人保障工作。 8、负责指导本区智障人士 “阳光之家 ”、 “阳光基地 ”日常管理工作。 9、做好本区盲人保健按摩行业管理工作。 10、完成领导和上级部

3、门交办的其他各项工作。 二、机构设置 本单位无内设机构,业务内容区分残疾人就业、残疾人培训、残疾人保障等。 本单位人员编制共 7 人,实有人数 7 人。 3 第二部分 上海市 松江区残疾人 就业促进指导中心 2016 年度决算表 2016年度 收入支出决算 总表 单位:万元 收入 支出 项目 决算数 项目 决算数 一、财政拨款收入 6301.51 一、一般公共服务支出 其 中:政府性基金预算财政拨款 二、外交支出 二、上级补助收入 三、国防支出 三、事业收入 四、公共安全支出 四、经营收入 五、教育支出 0.15 五、附属单位上缴收入 六、科学技术支出 七、文化体育与传媒支出 八、社会保障和就

4、业支出 6285.41 九、医疗卫生与计划生育支出 7.35 十、节能环保支出 十一、城乡社区支出 十二、农林水支出 十三、交通运输支出 十四、资源勘探信息等支出 十五、商业服务 业等支出 十六、金融支出 十七、援助其他地区支出 十八、国土海洋气象等支出 十九、住房保障支出 5.01 二十、粮油物资储备支出 二十一、其他支出 本年收入合计 6301.51 本年支出合计 6297.92 用事业基金弥补收支差额 结余分配 年初结转和结余 2202.15 年末结转和结余 2205.74 4 总计 8503.66 总计 8503.66 5 2016年度收入决算表 单位:万元 项目 本年收入合计 财政拨

5、款收入 上级补助收入 事 业收入 经营收入 附属单位上缴收入 其他收入 功能分类 科目编码 科目名称 类 款 项 合计 6301.51 205 教育支出 0.15 0.15 205 08 进修及培训 0.15 0.15 205 08 03 培训支出 0.15 0.15 208 社会保障和就业支出 6289.00 6289.00 208 05 行政事业单位离退休 23.62 23.62 208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 13.36 13.36 208 05 06 机关事业单位职业年金缴费支出 10.26 10.26 208 11 残疾人事业 6265.38 6265.38 2

6、08 11 02 一般行政管理事务 123.56 123.56 208 11 05 残疾人就业和扶贫 5009.50 5009.50 208 11 99 其他残疾人事业支出 1132.32 1132.32 6 210 医疗卫生与计划生育支出 7.35 7.35 210 05 医疗保障 7.35 7.35 210 05 02 事业单位医疗 7.35 7.35 221 住房保障支出 5.01 5.01 221 02 住房改革支出 5.01 5.01 221 02 01 住房公积金 5.01 5.01 7 2016年度 支出 决算表 单位:万元 项目 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出

7、经营支出 对附属单位补 助支出 功能分类 科目编码 科目名称 类 款 项 合计 6297.92 144.42 6153.50 205 教育支出 0.15 0.15 205 08 进修及培训 0.15 0.15 205 08 03 培训支出 0.15 0.15 208 社会保障和就业支出 6285.41 131.91 6153.50 208 05 行政事业单位离退休 23.62 23.62 208 05 05 机关事业单位基本 养老保险缴费支出 13.36 13.36 208 05 06 机关事业单位职业年金缴费支出 10.26 10.26 208 11 残疾人事业 6261.79 108.29

8、 6153.50 208 11 02 一般行政管理事务 123.56 123.56 208 11 05 残疾人就业和扶贫 5009.50 5009.50 208 11 99 其他残疾人事业支出 1128.73 108.29 1020.44 8 210 医疗卫生与计划生育支出 7.35 7.35 210 05 医疗保障 7.35 7.35 210 05 02 事业单位医疗 7.35 7.35 221 住房保障支出 5.01 5.01 221 02 住房改革支出 5.01 5.01 221 02 01 住房公积金 5.01 5.01 9 2016年度财政拨款收入支出决算总表 单位:万元 收入决算数

9、 支出决算数 项目 决算数 项目 合计 一般公共预算 财政拨款 政府性基金预 算财政拨款 一、一般公共预算财政拨款 6301.51 一、一般公共服务支出 二、政府性基金预算财政拨款 二、外交支出 三、国防支出 四、公共安全支出 五、教育支出 0.15 0.15 六、科学技术支出 七、文化体育与传媒支出 八、社会保障和就业支出 6285.41 6285.41 九、医疗卫生与计划生育支出 7.35 7.35 十、节能环保支出 十一、城乡社区 支出 十二、农林水支出 十三、交通运输支出 十四、资源勘探信息等支出 十五、商业服务业等支出 10 十六、金融支出 十七、援助其他地区支出 十八、国土海洋气象等支出 十九、住房保障支出 5.01 5.01 二十、粮油物资储备支出 二十一、其他支出 本年收入合计 6301.51 本年支出合计 6297.92 6297.92 年初财政拨款结转和结余 902.96 年末财政拨款结转和结余 906.55 906.55 一般公共预算财政拨款 902.96 政府性基金预算财政拨款 总计 7204.47 总计 7204.47 7204.47

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