1、 - 1 - 2019 年 德城区新湖街道办事处 部门预算 - 2 - 目 录 第一部分 部门概况 一、主要职能 二、部门预算单位构成 第二部分 2019 年部门预算表 一、 2019年收支预算总表(功能分类科目) 二、 2019年收支预算总表(经济分类科目) 三、 2019年收入预算表(科目) 四、 2019年收入预算表(单位) 五、 2019年支出预算表 六、 2019年财政拨款收支预算表 七、 2019年一般公共预算财政拨款支出预算表 八、 2019年政府性基金支出预算表 九、 2019年财政拨款安排的基本支出预算表 十、 2019年政府采购预算表 十一、 2019年财政拨款“三公”经费
2、支出预算表 第三部分 2019 年部门预算情况和重要事项说明 - 3 - 第一部分 部门概况 - 4 - 一、主要职能 1、负责对党的路线、方针、政策的学习、宣传和贯彻落实;按照党的建设和行政管理工作,组织协调辖区内各单位和部门完成区委、区政府布置的有关工作任务;制定与上级法规、文件相适应的有关条款和规定。带领干部、职工、居民发展经济,增收节支,为我区的三个文明建设服务。 2、加强党建工作,加强支部班子建设,加强领导干部的监 督管理,坚持民主集中制原则,组织广大党员干部学习,积极发展纳新党员,巩固和完善党员阵地建设,充分发挥党支部战斗堡垒作用和党员的先锋模范作用,促进党建工作的发展。 3、加强
3、纪检和信访工作。依据区纪委工作要求,负责办事处辖区工作监督、管理,加强党风廉政建设,搞好纪检、法律宣传、咨询;做好信访政策宣传,积极疏导,预防重信重访,越级上访,确保辖区社会稳定,经济繁荣。 4、负责办事处的组织、宣传工作。组织广大党员的学习,加强党的教育,坚持发展党员的 16 字方针,坚持标准,保证质量,认真做好党员纳新工作;加强企业和居委会 班子建设,宣传党的路线、方针、政策,增强党员干部的自觉性;加强组织宣传的力度,做好办事处组织工作。 5、负责辖区城市管理。依据区政府工作职能要求,负- 5 - 责办事处辖区的城市建设、市场、卫生、城市绿化、防汛等工作,同时完成社区服务。 6、搞好社会治
4、安与综合治理工作。依据区政府工作职能要求,负责办事处及辖区普法教育,配合派出所搞好社会治安、保卫、法律宣传、咨询、综合治理和帮教工作,防止和预防各种案件的发生,保证辖区社会秩序的稳定。 7、加强计划生育管理。依据德城区计划生育职能工作要求,负责办事处辖区内计划生育工作,依 法开展管理、宣传、咨询,建立流动人员监督网络和管理档卡,定期对育龄妇女进行检查,坚持季查月访制度,强化落实 “ 三为主”方针,确保计划生育各项指标达 100%。 8、依据德城区委、区政府职能工作要求,大力发展经济,深化改革的方针,综合协调管理办事处处办企业、居办企业、个体私营经济的发展开支,项目引进,资金融通以及政策落实和宏
5、观调控,促进办事处经济发展,提高社会效益和经济效益。 9、负责办事处及所属单位的财政、税收征管及会计培训工作。 10、负责下属单位或部门审计管理,处属企业、居委会法定代表人的离任、会计调离的审 计等事项。 11、负责辖区的兵役登记、征兵、预备役建设及全民国- 6 - 防教育等工作。 12、负责辖区儿童的防保、预防接种工作。 13、负责辖区的社区服务,社会保障,拥军拥属,组织建设,福利企业,残联殡仪等工作。 二、部门预算单位构成 德城区新湖街道办事处户部门预算包括:德城区新湖街道办事处预算。 纳入 德城区新湖街道办事处 2019 年部门预算编制范围的单位详细情况见下表: 序号 单位名称 备注 1
6、 德州市德城区新湖街道办事处 2 3 - 7 - 第二部分 2019 年部 门预算表 - 8 - 一、 2019年收支预算总表(功能分类科目) 二、 2019年收支预算总表(经济分类科目) 三、 2019年收入预算表(科目) 四、 2019年收入预算表(单位) 五、 2019年支出预算表 六、 2019年财政拨款收支预算表 七、 2019年一般公共预算财政拨款支出预算表 八、 2019年政府性基金支出预算表 九、 2019年财政拨款安排的基本支出预算表 十、 2019年政府采购预算表 十一、 2019年财政拨款“三公”经费支出预算表 - 9 - 表 1、 2019 年收支预算表(功能分类科目)
7、 单位名称:德州市德城区新湖街道办事处 单位:万元 收入 支出 项目 2019 年预算 项目 2019 年预算 一、财政拨款(补助) 3342.48 一、一般公共服务支出 1377.15 一般公共预算 3342.48 二、公共安全支出 403.04 政府性基金预算 三、社会保障和就业支出 344.99 国有资本经营预算 四、 卫生健康支出 170.00 二、财政专户管理资金 五、城乡社区支出 1047.30 三、事业收入(不含专户资金) 四、事业单位经营收入 五、其他收入 本年收入合计 3342.48 本年支出合计 3342.48 六、上级补助收入 对附属单位补助支出 七、附属单位上缴收入 上
8、缴上级支出 八、用事业基金弥补收支差额 结转下年 九、上年结转 收入总计 3342.48 支出总计 3342.48 - 10 - 表 2、 2019 年收支预算表(经济分类科目) 单位名称: 德州市德城区 新湖街道办事处 单位:万元 收入 支出 项目 2019 年预算 项目 2019 年预算 一、财政拨款(补助) 3342.48 一、工资福利支出 2690.79 一般公共预算 3342.48 二、商品和服务支出 402.60 政府性基金预算 0 三、对个人和家庭的补助 249.09 国有资本经营预算 0 四、债务利息及费用支出 0 二、财政专户管理资金 0 五、资本性支出 0 三、事业收入(不含专户资金) 0 六、对企业补助 0 四、事业单位经营收入 0 七、对社会保障 基金补助 0 五、其他收入 0 八、其他支出 0 本年收入合计 3342.48 本年支出合计 3342.48 六、上级补助收入 0 七、对附属单位补助支出 0 七、附属单位上缴收入 0 八、上缴上级支出 0 八、用事业基金弥补收支差额 0 九、结转下年 0 九、上年结转 0 收入总计 3342.48 支出总计 3342.48