1、 上海市 松江区 车墩幼儿园 2017 年度部门决算 目 录 第一部分 上海市 松江区 车墩幼儿园 概况 一、主要职能 二、部门决算单位构成 第二部分 上海市 松江区 车墩幼儿园 2017 年度部门决算表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费 及机关运行经费支出决算表 八、政府性基金预算财政拨款支出决算表 第三部分 上海市 松江区 车墩幼儿园 2017 年度部门决 算情况说明 第四部分 名词解释 第一部分 上海市 松江区 车墩幼儿园 概
2、况 一、主要 职能 上海市松江区车墩幼儿园 ,是一所直属于松江区教育局的全日制市二级幼儿园。现有教职工 52 人,后勤社会化 45 人。学校现有21 个班级,幼儿 816 人。校园占地面积 14183 平方米。主要工作职责如下: 1、根据上级精神,立足园所实际,依法制定幼儿园章程、发展规划、计划等,并研究具体的管理办法和实施细则,以确保园所工作的有序落实。 2、幼儿园依据幼儿园管理条例、幼儿园工作规程、 3-6岁儿童学习与发展指南等要 求,实施保育与教育相结合原则,遵循幼儿的发展规律和学习特点,尊重幼儿发展的个体差异,以游戏为幼儿的基本活动,从健康、语言、社会、科学、艺术五个领域,促进幼儿身心
3、全面和谐发展。 3、践行以幼儿发展为本理念,终生学习,与时俱进,不断提高保教人员的道德思想和专业水平。 4、建立健全卫生保健制度,严格执行托儿所幼儿园卫生保健管理办法,不断改善环境卫生条件,做好幼儿生理和心理卫生保健工作,建设符合幼儿特点的绿色校园。 5、主动与社会、家庭保持联系,加强幼儿园、家庭、社会密切配合的育人体系建 设,形成教育合力。 6、建立健全财产、物资管理制度,做到账目清楚、专人管理、定期清点,及时做好变更、增减手续。 7、承办区教育局交办的其他事项。 二、部门决算单位构成( 仅 有一个单位的部门 , 本部分 公开内容 为 “ 机构设置 ” ) 从预算单位构成看,上海市松江区车墩
4、年幼儿园部门决算包括:上海市松江区车墩幼儿园决算。 第二部分 上海市 松江区 车墩幼儿园 2017 年度部门决算表 2017年度收入支出决算总表 单位:万元 收入 支出 项目 决算数 项目 决算数 一、财政拨款收入 1671.76 一、 一般公共服务支出 其中:政府性基金预算财政拨款 二、外交支出 二、上级补助收入 三、国防支出 三、事业收入 四、公共安全支出 四、经营收入 五、教育支出 1456.82 五、附属单位上缴收入 六、科学技术支出 六、其他收入 2.46 七、文化体育与传媒支出 八、社会保障和就业支出 171.23 九、医疗卫生与计划生育支出 58.32 十、节能环保支出 十一、城
5、乡社区支出 十二、农林水支出 十三、交通运输支出 十四、资源勘探信息等支出 十五、商业服务业等支出 十六、金融支出 十七、援助其他地区支出 十八、国土海洋气象等支出 十九、住房保障支出 40.22 二十、粮油物资储备支出 二十一、其他支出 本年收入合计 1674.22 本年支出合计 用事业基金弥补收支差额 结余分配 年初结转和结余 55.21 年末结转和结余 2.84 总计 1729.43 总计 1729.43 2017年度收入决算表 单位:万元 项目 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴收入 其他收入 功能分类 科目编码 科目名称 类 款 项 合计 16
6、74.22 1671.76 2.46 205 教育支出 1404.48 1404.48 2.46 205 02 普通教育 1396.54 1394.08 2.46 205 02 01 学前教育 1396.54 1394.08 2.46 205 09 教育费附加安排的支出 7.94 7.94 205 09 99 其他教育费附加安排的支出 7.94 7.94 208 社会保障和就业支出 171.22 171.22 208 05 行政事业单位离退休 171.22 171.22 208 05 02 事业单位离退休 2.53 2.53 208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 120.49
7、120.49 208 05 06 机关事业单位职业年金缴费支出 48.2 48.2 210 医疗卫生与计划生育支出 58.31 58.31 210 11 行政事业单位医疗 58.31 58.31 210 11 02 事业单位医疗 58.31 58.31 221 住房保障支出 40.21 40.21 221 02 住房改革支出 40.21 40.21 221 02 01 住房公积金 40.21 40.21 2017年度支出决算表 单位:万元 项目 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补 助支出 功能分类 科目编码 科目名称 类 款 项 合计 1726.56 166
8、3.82 62.74 205 教育支出 1456.82 1394.08 62.74 205 02 普通教育 1396.54 1394.08 2.46 205 02 01 学前教育 1396.54 1394.08 2.46 205 09 教育费附加安排的支出 60.28 60.28 205 09 99 其他教育费附加安排的支出 60.28 60.28 208 社会保障和就业支出 171.22 171.22 208 05 行政事业单位离退休 171.22 171.22 208 05 02 事业单位离退休 2.53 2.53 208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 120.49 120
9、.49 208 05 06 机关事业单位职业年金缴费支出 48.2 48.2 210 医疗卫生与计划生育支出 58.31 58.31 210 11 行政事业单位医疗 58.31 58.31 210 11 02 事业单位医疗 58.31 58.31 221 住房保障支出 40.21 40.21 221 02 住房改革支出 40.21 40.21 221 02 01 住房公积金 40.21 40.21 2017年度财政拨款收入支出决算总表 单位:万元 收入 支出 项目 决算数 项目 合计 一般公共预算 财政拨款 政府性基金预 算财政拨款 一、一般公共预算 财政拨款 1671.75 一、一般公共服务支出 二、政府性基金预算财政拨款 二、外交支出 三、国防支出 四、公共安全支出 五、教育支出 1454.35 1454.35 六、科学技术支出 七、文化体育与传媒支出 八、社会保障和就业支出 171.22 171.22 九、医疗卫生与计划生育支出 58.31 58.31 十、节能 环保支出 十一、城乡社区支出 十二、农林水支出 十三、交通运输支出 十四、资源勘探信息等支出 十五、商业服务业等支出