广西壮族自治区合山城中社区卫生.DOC

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1、 1 广西壮族自治区合山市城中社区卫生 服务中心 2017 年部门决算 2 目 录 第一部分:广西壮族自治区 合山市城中社区卫生服务中心 概况 一、主要职能 二、部门决算单位构成 第二部分:广西壮族自治区 合山市城中社区卫生服务中心2017 年部门决算报表 表一:收入支出决算总表 表二:收入决算表 表三:支出决算表 表四:财政拨款收入支出决算总表 表五:一般公共预算财政拨款支出决算表 表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表 表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表 表八:政府性基金 预算财政拨款 收入支出决算表 第三部分:广西壮族自治区合山市城中社区卫生服务中心2017 年度部

2、门决算情况说明 一、 2017 年度收入支出决算总体情况。 二、 2017年度 一般 公共预算支出决算情况。 三、 2017年度 一般 公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 3 四、 2017年度政府性基金支出决算情况 五、 一般 公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情说明。 六、其他重要事项情况说明。 第四部分、名词解释。 第一部分:广西壮族自治区合山市城中社区卫生服务中心概况 一、主要职能 落实居民健康档案管理、健康教育、预防接种 、传染病报告及突发公共卫生事件报告与处理、老年人健康管理、慢性病管理、重性精神病管理、 0-6 岁儿童健康管理、孕产妇健康管理、卫生监督协管、 0 36

3、个月儿童及老年人中医药健康管理 等十一项国家基本公共卫生服务项目工作及基本医疗服务工作的开展。 二、部门决算单位构成 2017 年合山市城中社区卫生服务中心在职人员 21 名,退休人员 2名。内设机构有: 1、基本公卫科、慢病科、计免科、儿童保健科、孕产妇保健及计划生育服务指导科、健康教育室、健康档案室等; 2、基本医疗设有:全科诊室、中医科、康复诊疗科、抢救室; 3、医技辅助科 室设有:检验室、 B 超及心电图室、 DR 室、药房、药库、治疗室、处置室、观察室等; 4、行政管理后勤设有办公室。 第二部分: 广西壮族自治区合山市城中社区卫生服务中心 2017 年部门决算报表 表一收入支出决算总

4、表、表二 收入决算表 、表三 支出决算表、表四 财政拨款收入支出决算总表 、表五一般公 4 共预算财政拨款支出决算表、表六一般公共预算财政拨款基本支出决算表、表七一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表、表八政府性基金预算财政拨款收入支出决算 表一:收入支出决算总表 单位: 万 元 收 入 支 出 项目 决算数 项目 决算数 一、财政拨款 138.62 一、一般公共服务支出 二、事业收入 53.85 二、外交支出 三、事业单位经营收入 三、教育支出 四、其他收入 四、科学技术支出 五、上级补助收入 250.13 五、文化体育与传媒支出 六、社会保障和就业支出 2.77 七、医疗卫生和计

5、划生育支出 398.79 本年收入合计 442.59 本年支出合计 401.57 用事业基金弥补收支差额 结余分 配 46.73 上年结转 12.90 年末结转与结余 7.19 收入总计 455.49 支出总计 455.49 注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 5 表二:收入决算表 单位:万元 项 目 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴收入 其他收入 科目编码 科目名称 栏次 1 2 3 4 5 6 7 合计 442.59 138.62 250.13 53.85 2080502 事业单位离退休 2.77 2.77 2100301 城市社区

6、卫生机构 434.11 130.14 250.13 53.85 2101102 事业单位医疗 5.71 5.71 注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 6 表三:支出决算表 单位:万元 项 目 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助支出 科目编码 科目名称 栏次 1 2 3 4 5 6 合计 401.57 401.57 2080502 事业单位离退休 2.77 2.77 2100301 城市社区卫生机构 393.08 393.08 2101102 事业单位医疗 5.71 5.71 注:本表反映部门本年度各项支出情况。 7 表四:财政拨款收入支出决算总表

7、单位:万元 收 入 支 出 项 目 行次 金额 项 目 行次 合计 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款 栏 次 1 栏 次 2 3 4 一、一般公共预算财政拨款 1 138.62 一、一般公共服务支出 18 二、政府性基金预算财政拨款 2 二、外交支出 19 3 三、教育支出 20 4 四、科学技术支出 21 5 五、文化体育与传媒支出 22 6 六、社会保障和就业支出 23 2.77 2.77 7 七、医疗卫生与计划生育支出 24 141.55 141.55 8 25 9 26 10 27 11 28 本年收入合计 12 138.62 本年支 出合计 29 144.32 年初财政拨

8、款结转和结余 13 12.90 年末结转和结余 30 7.19 一般公共预算财政拨款 14 12.90 31 政府性基金预算财政拨款 15 32 16 33 合计 17 151.52 合计 34 151.52 注:本表反映部门年度 一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 8 表五: 一般 公共预算财政拨款支出决算表 单位: 万元 项 目 合计 基本支出 项目支出 科目编码 科目名称 栏次 1 2 3 合计 144.32 144.32 2080502 事业单位离退休 2.77 2.77 2100301 城市社区卫生机构 135.84 135.84 2101102

9、 事业单位医疗 5.71 5.71 注:本表反映部门年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。 9 表六: 一般 公共预算财政拨款 基本支出决算表 单位:万元 人员经费 公用经费 经济分类科目编码 科目名称 金额 经济分类科目编码 科目名称 金额 301 工资福利支出 93.73 302 商品和服务支出 2.50 30101 基本工资 49.38 30201 办公费 2.50 30102 津贴补贴 14.02 30202 印刷费 30103 其他社会保障缴费 维修(护)费 其他交通费用 30107 绩效工资 30.33 30240 税金及附加费用 30199 其他工资福利支出 30299 其他商品

10、和服务支出 303 对个人和家庭的补助 8.60 310 其他资本性支出 30301 离休费 31001 房屋建筑物购建 30302 退休费 2.77 专用设备购置 39.50 30303 医疗费 5.71 31099 其他资本性支出 304 对企事业单位的补贴 30313 购房补贴 30401 企业政策性补 贴 30399 其他对个人和家庭的补助支出 307 债务付息支出 30701 国内债务付息 399 其他支出 39901 赠与 人员经费合计 102.32 公用经费合计 42 注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 10 表七: 一般 公共预算财政拨款安排的“ 三公

11、 ” 经费 支出决算表 单位:万元 2017 年度预算数 2017 年度决算数 合计 因公出国 (境)费 公务用车购置及运行费 公务接 待费 合计 因公出国 (境)费 公务用车购置及运行费 公务接 待费 小计 公务用车 购置费 公务用车 运行费 小计 公务用车 购置费 公务用车 运行费 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中。 2017 年度预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 广西壮族自治区合山市城中社区卫生服务中心 没有“三公”经费收入,也没有“三公”经费安排 支出,故本表无数据”。

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