1、铜仁市交通建设工程质量监督站2018年部门预算公开目录一、部门概况.1页(1) 部门主要职能.1页(2) 部门预算单位构成.1页(3) 部门人员构成.1页二、收支预算总体情况.1页三、部门运行经费安排情况.2页四、政府性基金预算安排情况.2页五、政府采购情况.2页六、国有资产占有使用情况.2页七、预算绩效情况说明.2页八、“三公”经费预算安排情况.2页九、部分专用名词解释.3页十、2018年预算和三公经费公开情况表.6页(1) 部门预算收支总表.6页(2) 部门收入总表.8页(3) 部门支出总表.9页(4) 财政拨款收支总表.11页(5) 一般公共预算支出表.13页(6) 一般公共预算基本支出
2、表.15页(7) 一般公共预算“三公”经费支出表.19页(八)政府性基金预算支出表.21页铜仁市交通建设工程质量监督站2018年部门预算和“三公”经费预算信息公开的说明一、部门概况1、部门主要职能:(一)主要对全市交通建设工程质量安全行使政府监督职能;(二)依据有关法律、法规、规章和工程建设强制性标准,对全市交通建设工程质量安全进行监督;(三)参与设计会审、资格审查、工程质量事故调查及处理等工作;(四)负责对已完工交通建设工程进行竣(交)工验收检测及鉴定。(五)完成上级主管部门交办的其它事项。2、部门预算单位构成:本部门包含1个事业单位。3、部门人员构成:总编制19人,在职实有13人,其中管理
3、岗位2人,专业岗位11人。二、收支预算总体情况2018年收入预算总额 198.9万元,比上年增加37.13万元。相 安 预算 198.9万元,比上年增加37.13万元, : 人员工资 、 会 、人员 增加 成的。其中:工资 157.78万元, 预算79.33 ,对个人和 .67万元, 预算 .3 , 和 . 万元, 预算 2 .33 ,资本性 万元, 预算 。三、部门运行经费安排情况2 18年部门 行 预算 . 万元,比上年增加19.29万元,比上年增加39. , :1、定额预算标准调 ;2、人currency1量的“ 定额标准 人currency1增人 。部门 行 构fi fl、完成 fi工
4、作 的 人员 的项 ,主要包办 、” 、 、 、 、 行及 等。四、政府性基金预算安排情况。2 18年政府性预算 万元, 万元。五、政府采购情况。政府计 万元,其中: 万元、工程 万元、 万元。六、国有资产占有使用情况 2 18年年,单位有资计115.93万元,包 资86.89万元、 定资29. 万元。7、预算绩效说明情况单位 有 入部门预算 的项 。八、“三公”经费预算安排情况。2 18年 预算安 三 预算 .78万元,比上年 .3万元,比上年 18 , :格 制三 。三 : 1、 ( ) “ 万元,政 安 ,年 部门。2、 万元,政 安 ,年 部门。 行 万元,主要“ 、 、 、 等 。3
5、、 .78万元,主要“ 规定 的 ,比上年 .3 万元,比上年 18 , 主要 格 制三 。九、部分专有名词解释财政拨款收入: 级政当年拨付的资上级补助收入: 事业单位从主管部门和上级单位取得的非政 收入。事业收入: 事业单位展专业业 活 及其辅 活所取得的收入。经营收入: 事业单位在专业业 活 及其辅 活 之展非独立核算营活 取得的收入。附属单位缴款: 事业单位附属的独立核算单位 有关规定上 的收入。其他收入: 上述“政拨款收入”、“事业收入”、“营收入”、“附属单位 款”等之取得的收入。上年结转: 前年度 预算 客观条件 执行完毕、结fl 本年度 有关规定继续使“的资,既包政拨款结fl和结
6、余,也包事业收入、营性收入、其他收入的结fl和结余。结转下年: 本年度或前年度预算安 、 客观条件 无法 计实施,需要延迟 后年度 有关规定继续使“的资,既包政拨款结fl和结余,也包事业收入、营性收入、其他收入的结fl和结余。基本支出: 构fi fl、完成 fi工作 的人员 和“ 。项目支出: 在本 之完成特定行政 和事业展 标所的 。经营支出: 事业单位在专业业 活 及其辅 活 之展非独立核算营活 的 。对附属单位补助支出: 事业单位的“非政预算资对附属单位的 。“三公”经费: 入 级政预决算管理的“三” “ 预算政拨款安 的 ()、 “ 及 行 和 。其中, () 反映单位 ()的住宿 、
7、 、伙食 、杂 、培训 等 ; “ 及 行 反映单位 “ 及租“ 、 、 、 、安全 励 “等 ; 反映单位 规定 的 (含宾) 。机关运行经费: 行政单位(含参照 员法管理的事业单位) 行“ 买 和 的项资,包办及 、” 、 、会议 、 、 fi 、专“材及 设备 、办“房 、办“房取暖 、办“房业管理 、 “ 行 及其他 “。一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项): “ 在职人员工资、离退休人员活 、 关及所属事业单位fi fl、完成 fi工作 的“ 。社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费(项):反映关事业单位实施养
8、老 制度单位 的本养老 。社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费(项):反映关事业单位实施养老 制度单位实际 的职业年 。住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项): 照住房积管理条例的规定,单位职工 的住房积。交通 输 ( ) 输(款)其他 输 (项): “ 输方面其他 。十 、 HYPERLINK “http:/ 16-12-2/2 1612 216271 _9969.xls“ t “_blank“ 2 18年预算和三 情况表表1铜仁市交通建设工程质量监督站2018年部门收支预算总表(本表收入按收入性质填列,支出按政府收支功能分类科目填列至“类”级科目)单位:万元2018年收入 2018年支出 备注项目 预算数 项目 预算数一、一般公共预算收入 198.9 一、一般公共服务支出1.原一般公共预算拨款收入 198.9 三、国防支出2.原预算外转一般公共预算管理资金收入四、公共安全支出二、政府性基金预算拨款收入 五、 支出三、财政专 管理 收入 六、科 支出四、 收入 七、 体 支出