体系过程检查表.doc

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JL-8.2.3-01文件使用情况检查表 编号:14-1受检部门生产部检查部门办公室检查人/日期张科立检查内容及情况: 检查内容:该部门(外来及内部)文件使用和保管情况。 检查结果:1、经查该部门文件清单所列文件与实际数量相符,存放在专用文件柜内。 2、正在使用中的文件未发现污损或涂改现象。 受检部门负责人:张栋涛纠正措施意见: 检查人:纠正措施实施情况:

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