办公性费用审核及报销管理制度00.docx

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资源描述

a) 办公性费用审核及报销管理制度a) 1 范围本标准规定了借款及费用报销程序、要求及相应的实施细则。本标准适用于中美合资公司各职能部门和业务单位,各业务单位可按中美合资公司分权手册自定审批程序及实施细则,但费用报销标准必须控制在中美合资公司规定的标准内。b) 2 引用标准无b) 定义无c) 3 管理内容d) 3.1 基本原则e) 3.1.1 授权审批原则:借款、预付款及费用报销等财务事项由中美合资公司分权手册授权审批。f) 3.1.2 价格核定原则:办公用品、信息耗材等物资采购(生产性材料除外)由营运管理部统一招标确定供应商、采购价格报财务管理部审批备案后集中采购。 g) 3.1.3 费用预算原则:费用支出前应有尽量详细的预算和申请手续,严格控制预算外、申请额度外和超标准费用的费用开支。h) 3.2 费用开支标准i) 3.2.1 业务应酬费j) 3.2.1.1 业务应酬费标准具体规定参见附件一。k) 3.2.1.2 报销业务应酬费时必须附上经批准的“业务应酬费申请表”,该表格式见附件三。l)

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