审计情况说明我们接受公司(以下简称公司)的委托,审计了公司(合并及母公司)财务报表,包括200年12月31日的资产负债表,200年度的利润表、所有者权益变动表、现金流量表和以及财务报表附注(与审计报告披露内容一致)。根据财政部关于改进和加强企业年度会计报表审计工作管理的若干规定(财企20045号)、国务院国有资产监督管理委员会关于印发中央企业财务决算审计工作规则的通知(国资发评价2004173号)等文件的有关规定,现将公司的审计情况报告如下:一、接受委托审计的企业范围序号公司名称公司级次主审会计师事务所意见类型备注说明:1)如为非标准审计报告,说明意见类型、事项及其影响。2)大型企业集团合并报表范围可以披露到二级子企业,集团所属重要子企业不分级次全部披露。二、前期审计差异调整情况1.前期审计差异已调整情况单位:万元序号调整事项摘要调整分录资产
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