內部审核控制程序.doc

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资源描述

内部审核控制程序1.0目的验证质量/环境管理体系是否符合标准要求,是否得到有效地保持、实施和改进。2.0适用范围适用于公司质量/环境管理体系所覆盖的所有区域和所有要求的内部审核。3.0职责3.1管理者代表a)全面负责内部管理体系审核工作;b)编制年度内部体系审核计划;c)选定审核组长和审核员;d)向公司经理报告内部审核结果;e)审核并批准内部审核报告。3.2审核组长a)编制、实施本次内审计划;b)主持首、末次会议;c)认可纠正措施计划和预防措施计划;d)编制审核报告并提交管理者代表。3.3审核员a)编制检查表;b)填写纠正措施要求表中不合格事实的详细内容;c)验证纠正措施完成情况和效果。3.4被审核部门被审核单位、部门负责审核的接待和配合工作以及不合格的纠正措施的实施。4.0程序4.1年度内审计划4.1.1根据拟审核的活动和区域的状况和重要程度,及以往审核的结果,管理者代表负责组织策划各部门全年审核方案,编制年度内审计划,确定审核的范围、频次和方法,经总经理审核批准后实施。每年内

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