股份有限公司2005年度审计小结(提示:上市公司及大型企业集团适用)编制: 日期:复核: 日期:核准: 日期:上海立信长江会计师事务所有限公司目录一、审计范围与审计人员二、审计策略、审计方法与质量控制的实施情况三、重要会计和审计事项及其处理情况四、与管理层、治理层沟通情况五、经营成果汇总评述:六、审计调整事项七、总体结论一、 审计范围和审计人员:1、 审计范围:审计范围按照经核准的审计计划“一、一般说明”中规定的范围实施,未发生变化。其中,经实施实质性审计测试的为母公司及子公司、联营公司共 家
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