【企管资料】-海自动化仪表股份有限公司内审工作制度.doc

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证券代码 600848 900928 股票简称 自仪股份 自仪B股 上海自动化仪表股份有限公司内审工作制度(经公司2008年3月14日召开的第五届董事会第二十二次会议审议通过)第一章 总 则第一条为开展上海自动化仪表股份有限公司(以下简称“公司”)内部审计工作,发挥内部审计的监督、管理、服务职能,根据中华人民共和国审计法、国家审计署关于内部审计工作的规定、内部审计基本准则、上市公司治理准则、公司章程等国家有关法律、法规和规章制度,结合本公司具体情况,特制定本内部审计制度。第二条公司内部审计工作的总目标是按国家有关法律、法规、政策及公司规章制度实施内部审计,以加强内部管理和监督,遵守国家财经法规,执行股东大会和董事会决议,规范公司经营行为,控制经营风险,维护公司合法权益和股东利益,强化经营管理,提高经济效益,防范各种违纪违规行为。第三条本制度所称内部审计,是指对本公司及公司各职能部门、分公司和公司投资的全资子公司、控股公司、参股公司和其他机构所进行的一种独立、客观的监督检查和评价行为。通过审查和评价内部控

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