1 目的对文件的编制、批准、发放、使用、更改、回收、保存、作废和销毁等进行控制,确保相关部门及时得到并使用有效版本。防止误用失效或作废的文件和资料。2 范围本程序适用于公司内部质量管理体系有关文件(包括质量手册、程序文件、作业指导文件、质量计划、技术文件等)的控制,以及外来文件和标准的控制与管理。3 职责31 总经理负责批准、发布质量手册。32 质量负责人批准、发布程序文件。33 质检部负责体系文件及部分外来文件的归口管理、控制及对体系文件的定期评审。34 技术开发部负责技术文件及部分外来文件的归口管理、控制。35 办公室负责行政管理文件及部分外来文件的归口管理、控制。36 各部门负责相关文件的编制、使用和保存。37 各部门负责本部门与质量管理体系有关的文件的收集、整理和归档等。4 程序41 文件的分类411 按文件性质分类a) 质量手册,其中包括形成文件的质量方针和质量目标的声明。b) 为质量管理体系所编制的程序文件。c) 公司为确保其过程有效策划、运行和控制所需