首席审计执行官正在复核如下组织范围风险图.doc

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322.首席审计执行官正在复核如下组织范围风险图: 影响程度可能性低一般高严重的风险A风险B重要的风险D次要的风险C鉴于内部审计部门的资源有限,以下哪种风险排序是正确的? A、风险B、风险C、风险A、风险D B、风险A、风险B、风险C、风险D C、风险D、风险B、风险C、风险A D、风险B、风险C、风险D、风险A 331.以下哪项对初步调查的描述最适当? A、用来了解管理层目标的标准化问卷。 B、用来检查关键雇员态度,技能和知识的统计抽样。 C、为了确认风险以及确定控制风险的措施而对会计控制系统进行的穿行测试。 D、为了确定重点审计领域而用来熟悉组织的活动和风险的过程。c 332.以下哪项内部审计师的发现表明有资产保护方面最有可能存在控制弱点? I某服务部门的地理位置不是非常适合于为其他组织提供足够的服务。 II聘用敏感职位的人员时没有审查其背景 III经理们没有获得有关

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