1、 上海市松江区岳阳 幼儿园 2017 年度部门决算 目 录 第一部分 上海市松江区岳阳 幼儿园概况 一、主要职能 二、部门决算单位构成 第二部分 上海市松江区岳阳 幼儿园 2017 年度部门决算表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表 八、政府性基金预算财政拨款支出决算表 第三部分 上海市松江区岳阳 幼儿园 2017 年度部门 决算情况说明 第四部分 名词解释 第一部分 上海市松江区岳阳 幼儿园概况 一、主要职能
2、 岳阳 幼儿园是一所 十 八 班规模的 幼儿园 , 幼儿园占地面积 7880 平方米, 生均占地面积 14.38 平方米, 建筑面积 4628 平方米, 生均建筑面积 8.45 平方米,户外场地面积 2086 平方米,人均 3.8 平方米, 绿化面积 2146 平方米, 绿化覆盖率 27%。目前幼儿园实际开设十 八 个班级。在园幼儿 542 人,教职工 78 人。 学校内设园长室、教师办公室、行政办公室、保健室、财务室、保洁室 6 个主要部门。主要工作职责如下: 1、正确贯彻执行党和 国家的教育方针、政策、法规 ; 2、维护 幼儿园 的教学秩序,为 幼儿 创造良好的学习环境; 3、 积极稳妥地
3、推进教育改革,按教育规律办事,不断提高教育质量; 4、 根据 幼儿园 规模,设置管理机构,建立健全 的 各项规章制度和岗位责任制 ; 5、 抓好教师队伍建设,使每个教师都热心于教育事业; 6、 做好安全防范,保证 幼儿 的人 身 安全。 根据上述职责,上海市松江区岳阳幼儿园设 6 个内设机构,包括:园长室、教师办公室、行政办公室、保健室、财务室、保洁室。 二、部门决算单位构成 从预算单位构成看, 上海市松江区岳阳 幼儿园部门 决算包括: 上 海市松江区 岳阳 幼儿园 本级决算。 纳入 上海市松江区 岳阳 幼儿园 2017 年度部门决算编制范围的单位包括: 序号 单位名称 备注 1 上海市松江区
4、 岳阳 幼儿园 2 3 4 5 6 7 8 第二部分 上海市松江区 岳阳 幼儿园 2017 年度部门决算表 2017年度收入支出决算总表 单位:万元 收入 支出 项目 决算数 项目 决算数 一、财政拨款收入 1473.95 一、一般公共服务支出 其中:政府性基金预算财政拨款 二、外交支出 二、上级补助收入 三、国 防支出 三、事业收入 四、公共安全支出 四、经营收入 五、教育支出 1458.74 五、附属单位上缴收入 六、科学技术支出 六、其他收入 2.93 七、文化体育与传媒支出 八、社会保障和就业支出 152.95 九、医疗卫生与计划生育支出 51.08 十、节能环保支出 十一、城乡社区支
5、出 十二、农林水支出 十三、交通运输支出 十四、资源勘探信息等支出 十五、商业服务业等支出 十六、金融支出 十七 、援助其他地区支出 十八、国土海洋气象等支出 十九、住房保障支出 35.67 二十、粮油物资储备支出 二十一、其他支出 本年收入合计 1476.88 本年支出合计 1698.44 用事业基金弥补收支差额 结余分配 年初结转和结余 223.24 年末结转和结余 1.68 总计 1700.12 总计 1700.12 2017年度收入决算表 单位:万元 项目 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴收入 其他收入 功能分类 科目编码 科目名称 类 款 项
6、 合计 1473.95 1473.95 2.93 205 教育支出 1234.25 1234.25 29.3 205 02 普通教育 1225.01 1225.01 2.93 205 02 01 学前教育 1225.01 1225.01 2.93 205 09 教育费附加安排支出 9.24 9.24 205 09 99 其他教育费附加安排的支出 9.24 9.24 208 社会保障和就业支出 152.95 152.95 208 05 行政事业单位离退休 152.95 152.95 208 05 02 事业单位离退休 5.35 5.35 208 05 05 机关事业单位基本养老缴费支出 105.
7、43 105.43 208 05 06 机关事业单位职业年金缴费支出 42.17 42.17 210 医疗 卫生与计划生育支出 51.08 51.08 210 11 行政事业单位医疗 51.08 51.08 210 11 02 事业单位医疗 51.08 51.08 221 住房保障支出 35.67 35.67 221 02 住房改革支出 35.67 35.67 221 02 01 住房公积金 35.67 35.67 2017年度支出决算表 单位:万元 项目 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补 助支 出 功能分类 科目编码 科目名称 类 款 项 合计 1698
8、.44 1464.06 234.38 205 教育支出 1458.74 1224.36 234.38 205 02 普通教育 1226.72 1224.35 2.35 205 02 01 学前教育 1226.72 1224.35 2.35 205 09 教育费附加安排的支出 232.02 232.02 205 09 99 其他教育费附加安排的支出 232.02 232.02 208 社会保障和就业支出 152.95 152.95 208 05 行政事业单位离退休 152.95 152.95 208 05 02 事业单位离退休 5.35 5.35 208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费
9、支出 105.43 105.43 208 05 06 机关事业单位职业年金缴费支出 4.22 4.22 210 医 疗卫生与计划生育支出 51.08 51.08 210 11 行政事业单位医疗 51.08 51.08 210 11 02 事业单位医疗 51.08 51.08 221 住房保障支出 35.67 35.67 221 02 住房改革支出 35.67 35.67 221 02 01 住房公积金 35.67 35.67 2017年度财政拨款收入支出决算总表 单位:万元 收入 支出 项目 决算数 项目 合计 一般公共预算 财政拨款 政府性基金预 算 财政拨款 一、一般公共预算财政拨款 1473.95 一、一般公共服务支出 二、政府性基金预算财政拨款 二、外交支出 三、国防支出 四、公共安全支出 五、教育支出 1456.39 1456.39 六、科学技术支出 七、文化体育与传媒支出 八、社会保障和就业支出 152.95 152.95 九、医疗卫生与计划生育支出 51.08 51.08 十、节能环保支出 十一、城乡社区支出 十二、农林水支出 十三、交通运输支出 十四、资源勘探信息等支出 十五、商业服务业等支出