上海浦东新区宣桥幼儿园.DOC

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资源描述

1、 1 上海市浦东新区宣桥幼儿园 2017 年度单位决算 2 目 录 第一部分 单位概况 第二部分 2017 年度单位决算表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表 八、政府性基金预算财政拨款支出决算表 第三部分 2017 年度单位决算情况说明 第四部分 名词解释 3 上海市浦东新区宣桥幼儿园 2017 年度单位决算 第 一部分 上海市浦东新区宣桥幼儿园概况 一、 主要职能 幼儿园实行园长负责制,园长按照幼儿园章程自

2、主管理,对内主持幼儿园全面工作,对外依法行使法人代表职责,主要实施学前教育,为学龄前儿童提供保育和教育服务,促进学前教育发展及相关社会服务 。 二、 机构设置 宣桥幼儿园设置一园二址,总部和分部,总部主要是中、大班,分部主要是小班,分别承担相应的管理教育职责。根据上述职责,上海市浦东新区宣桥幼儿园设 1 个内设机构:保教组。设置了管理岗位 3 个、专业技术岗位 35 个、工勤技能岗位 1 个,分别承担相应的管理工作职责。 4 第二部分上海市浦东新区宣桥幼儿园 2017 年度单位决算表 2017年度收入支出决算总表 单位:万元 收入 支出 项目 决算数 项目 决算数 一、财政拨款收入 879.3

3、8 一、一般公共服务支出 其中:政府性基金预算财政拨款 二、外交支出 二、上级补助收入 三、国防支出 三、事业收入 四、公共安全支出 四、经营收入 五、教育支出 760.09 五、附属单位上缴收入 六、科学技术支出 六、其他收入 0.40 七、文化体育与传媒支出 八、社会保障和就业支出 90.22 九、医疗卫生与计划生育支出 30.33 十、节能环保支出 十一、城乡社区支出 十二、农林水支出 十三、交通运输支出 十四、资源勘探信息等支出 十五、商业服务业等支出 十六、金融支出 十七、援助其他地区支出 十八、国土海洋气象等支出 十九、住房保障支出 19.3 二十、粮油物资储备支出 二十一、其他支

4、出 0.4 本年收入合计 879.78 本年支出合计 900.35 用事业基金 弥补收支差额 结余分配 年初结转和结余 23.66 年末结转和结余 3.1 总计 903.44 总计 903.44 5 2017年度收入决算表 单位:万元 项目 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴收入 其他收入 功能分类 科目编码 科目名称 类 款 项 合计 879.78 879.38 0.00 0.00 0.00 0.00 0.40 205 教育支出 739.52 739.52 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 205 02 普通教育 729.55 729.

5、55 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 205 02 01 学前教育 729.55 729.55 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 205 09 教育费附加安排的支出 9.98 9.98 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 205 09 99 其他教育费附加安排的支 出 9.98 9.98 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 208 社会保障和就业支出 90.22 90.22 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 208 05 行政事业单位离退休 90.22 90.22 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2

6、08 05 02 事业单位 离退休 1.15 1.15 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 208 05 05 机关事业单位基本养老保险 缴费支出 63.62 63.62 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 208 05 06 机关事业单位职业年金缴费 支出 25.45 25.45 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6 210 医疗卫生与计划生育支出 30.33 30.33 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 210 05 医疗保障 30.33 30.33 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 210 05 02 事业单位医

7、疗 30.33 30.33 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 221 住房保障支出 19.30 19.30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 221 02 住房改革支出 19.30 19.30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 221 02 01 住房公积金 19.30 19.30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 229 其他支出 0.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.40 229 99 其他支出 0.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.40 229 99 01 其他支出 0.4

8、0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.40 7 2017年度支出决算表 单位:万元 项目 本年支 出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位 补助支出 功能分类 科目编码 科目名称 类 款 项 合计 900.35 869.95 30.40 0.00 0.00 0.00 205 教育支出 760.09 730.10 30.00 0.00 0.00 0.00 205 02 普通教育 729.55 729.55 0.00 0.00 0.00 0.00 205 02 01 学前教育 729.55 729.55 0.00 0.00 0.00 0.00 205 09

9、 教育费附加安排的支出 30.55 0.55 30.00 0.00 0.00 0.00 205 09 99 其他教育费附加安排的支出 30.55 0.55 30.00 0.00 0.00 0.00 208 社会保障和就业支出 90.22 90.22 0.00 0.00 0.00 0.00 208 05 行政事业单位离退休 90.22 90.22 0.00 0.00 0.00 0.00 208 05 02 事业单位离退休 1.15 1.15 0.00 0.00 0.00 0.00 208 05 05 机关事业单位基本养老保险 缴费支出 63.62 63.62 0.00 0.00 0.00 0.0

10、0 208 05 06 机关事业单位职业年金缴费 支出 25.45 25.45 0.00 0.00 0.00 0.00 210 医疗卫生与计划生育支出 30.33 30.33 0.00 0.00 0.00 0.00 8 210 05 医疗保障 30.33 30.33 0.00 0.00 0.00 0.00 210 05 02 事业单位医疗 30.33 30.33 0.00 0.00 0.00 0.00 221 住房保障支出 19.30 19.30 0.00 0.00 0.00 0.00 221 02 住房改革支出 19.30 19.30 0.00 0.00 0.00 0.00 221 02 0

11、1 住房公积金 19.30 19.30 0.00 0.00 0.00 0.00 229 99 其他支出 0.40 0.00 0.40 0.00 0.00 0.00 229 99 99 其他支出 0.40 0.00 0.40 0.00 0.00 0.00 229 99 其他支出 0.40 0.00 0.40 0.00 0.00 0.00 9 2017年度财政拨款收入支出决算总表 单位:万元 收入决算数 支出决算数 项目 决算数 项目 合计 一般公共预算 财政拨款 政府性基金预 算财政拨款 一、一般公共预算财政拨款 879.38 一、一般公共服务支出 0.00 0.00 二、政府性基金预算财政 拨

12、款 0.00 二、外交支出 0.00 0.00 三、国防支出 0.00 0.00 四、公共安全支出 0.00 0.00 五、教育支出 760.09 760.09 六、科学技术支出 0.00 0.00 七、文化体育与传媒支出 0.00 0.00 八、社会保障和就业支出 90.22 90.22 九、医疗卫生与计划生育支出 30.33 30.33 十、节能环保支出 0.00 0.00 十一、城乡社区支出 0.00 0.00 十二、农林水支出 0.00 0.00 十三、交通运输支出 0.00 0.00 十四、资源勘探信息等支出 0.00 0.00 10 十五、商业服务业等支出 0.00 0.00 十六、金融支出 0.00 0.00 十七、援助其他地区支出 0.00 0.00 十八、国土海洋气象等支出 0.00 0.00 十九、住房保障支出 19.30 19.30 二十、粮油物资储备支出 0.00 0.00 二十一、其他支出 0.00 0.00 本年收入合计 879.38 本年支出合计 899.95 899.95 年初财政拨款结转和结余 22.46 年末财政拨款结转和结余 1.90 1.90 一般公共预算财政拨款 22.46 政府性基金预算财政拨款 0.00 总计 901.84 总计 901.84 901.84

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