目录1.审计委员会32.薪酬与绩效管理委员会43.工程管理中心64.财务部115.投资发展部136.资产经营部157.综合管理部158.纪检监察室179.党群工作部181. 审计委员会一、编制岗位人数说明审计委员会主任1由董事长兼任审计委员会副主任1由总经理兼任审计委员会成员8由高管兼任审计委员会办公室主任1由纪委书记兼任审计委员会秘书1由集团公司指定人员兼任二、职能描述序号核心职能1制度建设1 审核审计委员会办公室拟定的工作制度、年度工作计划和工作报告,负责与监事会沟通相关信息2 审核内外部审计政策、审计规则、审计范围和周期等规章制度2合规性检查1 抽查内部审计制度的执行和审计的规范性2 监督外部审计机构是否独立客观及审计程序是否有效3 监督内部审计质量,审核内部的财务、工程及管理审计报告,协调处理有关争议事项4 组织经济责任审
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