文件汇编目录1. 内部审计实务指南高校内部审计(征求意见稿 22. 内部审计具体准则第5号内部控制审计 613. 内部审计具体准则第21号内部审计的控制自我评估法 654. 内部会计控制规范基本规范(试行) 685. 内部会计控制规范货币资金(试行)736. 内部会计控制规范工程项目(试行)777. 大学内部控制审计实施办法82内部审计实务指南第号高校内部审计(征求意见稿)第一章 总则第一条 为了规范高校内部审计的内容、程序与方法,根据内部审计基本准则与具体准则制定本指南。第二条 本指南所称高校内部审计,是指高校内部审计机构和人员通过对本单位与资源利用有关的业务活动及其内部控制的适当性、合法性和有效性的审查,并进行确认、评价、控制、咨询,旨在规范管理、防范风险、创造效益,从而促进本单位事
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