XXX年内审实施计划.doc

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资源描述

XXXXXX有限公司 20XX年 内审实施计划HD15-B01 编号:审核时间:2011年7月22日7月23日受审核部门:高层管理、行政部、人力资源部、品质部、技术部、采购部、物控部、贸易部、生产部及作业现场、体系部审核目的:1、 查核验证一体化管理体系的符合性、有效性;2、 通过审核寻求改进的机会,使体系持续改进、提高。审核依据:1、依据GB/T190012008、GB/T240012004、GB/T280012001 标准;2、XXXX有限公司的管理手册、程序文件及作业文件;3、适用的法律法规及客户合同要求。审核方法:集中式审核审核组长: XXX审核顾问: XXX内审组成员职务姓名组别职务姓名组别组长XXX1组长XXX2组员XXX组员XXX组长XXX3组长XXX4组员XXX组员XXX组长XXX5组长

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