财务报销制度及流程 为规范公司财务报销、领取、借支等财务活动,特此制定财务报账制度。财务报账费用项 报账凭据费用差旅费差旅费用报销单、发票、其他相关票据其他费用备费用报销单、发票、其他相关票据支/借费用须填写费用领取单/支票领取单为凭证采购流动资产购(办公用品、易耗品)付款申请单、采购申请、采购订单、采购合同(初次采购)、发票、其他相关票据固定资产采购付款申请单、采购申请、采购订单、采购合同、发票、其他相关票据报账流程:项目负责人(核实所负责的项目中各项费用的发生,确保费用原始单据的真实、清晰并负责填写费用报销/支借/领用等单据;记录项目工人的出勤情况并填制考勤表,以便进行工资核算;按时查看统计项目工程中需要采购的零部件及易耗品,及时告知采购人员并填写物品申请单交由采购人员进行物品采购,待领取物品时填写物品领取单并签字);总经理(对个项目负责人提出的费用报销、支借、物品采购申请进行审核决策)会计人员(核对项目负责人处报账金额与原始凭证是
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