原辅材料、设备与备品配件采购管理制度.doc

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研发部原辅材料、设备与备品配件采购管理制度第一条 确保采购物资的质量、数量、价格符合生产需要,努力降低采购成本。第二条 物资采购全过程必须遵循采购控制程序。第三条 对大宗原材料及定额消耗材料,专项技改、大修工程所需物资逐步建立招标制度,并做好原始记录。第四条 物资采购过程中,必须货比三家,选择合格供方,降低采购成本,并做好原始记录。第五条 物资管理部负责对供方单位的调查、推荐、评定,报主管领导审批,确定合格供方。原则上所有物资在合格供方中选购,特殊情况下经主管领导批示可在合格供方外的单位采购。一般材料实行定点采购。第六条 采购过程的批准流程必须经过“询价、核价、定价”三个过程,审价小组应做好记录备查。审价小组的工作程序:审定各单位的材料申报计划,制定采购计划,由一位审价员按计划询价,其他人员负责核价,审价小组成员定价,确定供方单位实施采购。第七条 及时、准确地根据各部门的申报计划,制定采购计划,并严格按规定程序实施采购。物资管理部必须认真审核申报计划,避免造成物资积压,严禁无计划采购和超计划采购。第八条 各单位的设备、配件计划,必须经机械

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