1、南宁市价格成本调查监审分局部门决算- 1 -目 录第一部分:南宁市价格成本调查监审分局概况一、主要职能二、部门决算单位构成第二部分:南宁市价格成本调查监审分局 2017 年部门决算报表表一:收入支出决算总表表二:收入决算表表三:支出决算表表四:财政拨款收入支出决算总表表五:一般公共预算财政拨款支出决算表表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公 ”经费支出决算表表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表第三部分:南宁市价格成本调查监审分局 2017 年度部门决算情况说明一、2017 年度收入支出决算总体情况。二、2017 年度一般公共预算支出决算情况。三、2
2、017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。四、2017 年度政府性基金支出决算情况。五、 一 般 公 共 预 算 财 政 拨 款 安 排 的 “三 公 ”经 费 支 出 决 算 情 况 说 明 。六、其他重要事项情况说明。第四部分:名词解释- 2 -第一部分:南宁市价格成本调查监审分局概况一、主要职能贯彻执行国家价格调查监审的法规和政策,拟定全市价格成本调查监审规定、程序,报政府价格主管部门批准后组织实施;承担国家、自治区和本市安排的农产品成本调查任务;负责政府价格主管部门制定国家机关收费标准和商品、服务价格过程中的定价成本监审,为政府及其价格主管部门进行价格调控监管提供成本依据;协
3、调、指导下级对口部门工作。二、部门决算单位构成项 目 数 量 比上年增减 变动原因说明合 计 一、按单位基本性质行政单位 1事业单位其他二、按执行会计制度行政单位 1事业单位民间非营利组织企业三、按单位预算级次一级预算单位二级预算单位 1三级预算单位- 3 -第二部分:南宁市价格成本调查监审分局 2017 年度部门决算报表表一:收入支出决算总表公开 01 表部门:南宁市价格成本调查监审分局 金额单位:万元收入 支出项目 行次 金额 项目 行次 金额栏次 1 栏次 2一、财政拨款收入 1 109.89一、一般公共服务支出 28 91.56二、上级补助收入 2 0.00二、外交支出 29 0.00
4、三、事业收入 3 0.00三、国防支出 30 0.00四、经营收入 4 0.00四、公共安全支出 31 0.00五、附属单位上缴收入 5 0.00五、教育支出 32 0.00六、其他收入 6 0.00六、科学技术支出 33 0.007 七、文化体育与传媒支出 34 0.008 八、社会保障和就业支出 35 7.689 九、医疗卫生与计划生育支出 36 5.1510 十、节能环保支出 37 0.0011 十一、城乡社区支出 38 0.0012 十二、农林水支出 39 0.0013 十三、交通运输支出 40 0.0014 十四、资源勘探信息等支出 41 0.0015 十五、商业服务业等支出 42
5、0.0016 十六、金融支出 43 0.0017 十七、援助其他地区支出 44 0.0018 十八、国土海洋气象等支出 45 0.0019 十九、住房保障支出 46 5.5020 二十、粮油物资储备支出 47 0.0021 二十一、其他支出 48 0.5322 49本年收入合计 23 109.89 本年支出合计 50 110.42用事业基金弥补收支差额 24 0.00结余分配 51 0.00年初结转和结余 25 6.27年末结转和结余 52 5.7426 53总计 27 116.16 总计 54 116.16- 4 -注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。表二:收入决算表公开 02
6、 表部门:南宁市价格成本调查监审分局 金额单位:万元项目功能分类科目编码 科目名称 本年收入合计财政拨款收入上级补助收入 事业收入 经营收入附属单位上缴收入 其他收入栏次 1 2 3 4 5 6 7合计 109.89 109.89 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00201 一般公共服务支出 91.56 91.56 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0020104 发展与改革事务 91.56 91.56 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002010408 物价管理 91.56 91.56 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00208 社会保障和就业支
7、出 7.68 7.68 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0020805 行政事业单位离退休 7.68 7.68 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 5.28 5.28 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002080599 其他行政事业单位离退休支出 2.40 2.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00210 医疗卫生与计划生育支出 5.15 5.15 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0021011 行政事业单位医疗 5.15 5.15 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
8、2101101 行政单位医疗 1.88 1.88 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002101103 公务员医疗补助 3.19 3.19 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002101199 其他行政事业单位医疗支出 0.07 0.07 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00221 住房保障支出 5.50 5.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0022102 住房改革支出 5.50 5.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002210201 住房公积金 5.50 5.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00注:本表反映
9、部门本年度取得的各项收入情况。- 6 -表三:支出决算表公开 03 表部门:南宁市价格成本调查监审分局 金额单位:万元项目功能分类科目编码 科目名称 本年支出合计 基本支出 项目支出上缴上级支出 经营支出对附属单位补助支出栏 次 1 2 3 4 5 6合 计 110.42 57.90 52.52 0.00 0.00 0.00201 一般公共服务支出 91.56 43.35 48.21 0.00 0.00 0.0020104 发展与改革事务 91.56 43.35 48.21 0.00 0.00 0.002010408 物价管理 91.56 43.35 48.21 0.00 0.00 0.002
10、08 社会保障和就业支出 7.68 5.28 2.40 0.00 0.00 0.0020805 行政事业单位离退休 7.68 5.28 2.40 0.00 0.00 0.002080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 5.28 5.28 0.00 0.00 0.00 0.002080599 其他行政事业单位离退休支出 2.40 0.00 2.40 0.00 0.00 0.00210 医疗卫生与计划生育支出 5.15 5.15 0.00 0.00 0.00 0.0021011 行政事业单位医疗 5.15 5.15 0.00 0.00 0.00 0.002101101 行政单位医疗 1.88
11、 1.88 0.00 0.00 0.00 0.002101103 公务员医疗补助 3.19 3.19 0.00 0.00 0.00 0.002101199 其他行政事业单位医疗支出 0.07 0.07 0.00 0.00 0.00 0.00221 住房保障支出 5.50 4.12 1.38 0.00 0.00 0.0022102 住房改革支出 5.50 4.12 1.38 0.00 0.00 0.00- 7 -2210201 住房公积金 5.50 4.12 1.38 0.00 0.00 0.00229 其他支出 0.53 0.00 0.53 0.00 0.00 0.0022999 其他支出 0
12、.53 0.00 0.53 0.00 0.00 0.002299901 其他支出 0.53 0.00 0.53 0.00 0.00 0.00注:本表反映部门本年度各项支出情况。表四:财政拨款收入支出决算总表公开 04 表部门:南宁市价格成本调查监审分局 金额单位:万元收 入 支 出项目 行次 金额 项目 行次 合计 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款栏次 1 栏次 2 3 4一、一般公共预算财政拨款 1 109.89一、一般公共服务支出 28 91.56 91.56 0.00二、政府性基金预算财政拨款 2 0.00二、外交支出 29 0.00 0.00 0.003 三、国防支出 30
13、 0.00 0.00 0.004 四、公共安全支出 31 0.00 0.00 0.005 五、教育支出 32 0.00 0.00 0.006 六、科学技术支出 33 0.00 0.00 0.007 七、文化体育与传媒支出 34 0.00 0.00 0.008 八、社会保障和就业支出 35 7.68 7.68 0.009 九、医疗卫生与计划生育支出 36 5.15 5.15 0.0010 十、节能环保支出 37 0.00 0.00 0.0011 十一、城乡社区支出 38 0.00 0.00 0.0012 十二、农林水支出 39 0.00 0.00 0.0013 十三、交通运输支出 40 0.00
14、 0.00 0.0014 十四、资源勘探信息等 41 0.00 0.00 0.00- 9 -支出15 十五、商业服务业等支出 42 0.00 0.00 0.0016 十六、金融支出 43 0.00 0.00 0.0017 十七、援助其他地区支出 44 0.00 0.00 0.0018 十八、国土海洋气象等支出 45 0.00 0.00 0.0019 十九、住房保障支出 46 5.50 5.50 0.0020 二十、粮油物资储备支出 47 0.00 0.00 0.0021 二十一、其他支出 48 0.00 0.00 0.00本年收入合计 22 109.89 本年支出合计 49 109.89 109.89 0.00年初财政拨款结转和结余 23 0.00年末财政拨款结转和结余 50 0.00 0.00 0.00一般公共预算财政拨款 24 0.00 51政府性基金预算财政拨款 25 0.00 5226 53总计 27 109.89 总计 54 109.89 109.89 0.00注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。