U8 采购业务流程.doc

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资源描述

关于发票与到货的顺序及处理方法:A,单货同行:当货物及其采购发票同时到达企业时,首先检验发票与货物是否一致。如果单货一致:1,可以先填制采购发票,再填制采购入库单,及时进行采购结算。2,也可以先填制采购入库单,再参照入库单生成发票,用户可选择自动进行采购结算。如果单货不一致:1,可以暂不入库或暂不报账结算。2,也可以区分损耗原因,报有关领导批准后做有损耗的采购结算。B,货到单未到暂估入库:当货物先到,而采购发票未到达企业时,企业可根据实际入库数量填制采购入库单,做暂估入库;待取得发票后,再输入发票进行报账结算。C,单到货未到。当采购发票先到,而货物未到企业时:1,可以不输入发票做压单处理,等货到时再填制入库单、发票。2,也可以输入发票做在途货物处理。如果想要及时掌握在途货物情况,那么就应及时输入发票。关于红字单据的运用在采购活动中,如发生退货,可分为以下情况进行处理:1) 如果该项业务的发票没有录入系统,不论货物是否办理入库手续,即不论是否已输入了入库单,都可以不进行处理,不必要求供应商开具红字发票,只须将发票退给供货单位即可。

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