上海浦东新区机关事务管理中心2017.DOC

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资源描述

1、 上海市浦东新区 机关事务管理中心 2017 年度 单位决算 1 目 录 第一部分 单位概况 第二部分 2017 年度单位决算表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表 八、政府性基金预算财政拨款支出决算表 第三部分 2017 年度单位决算情况说明 第四部分 名词解释 2 第一部分 单位概况 一、主要职能 (一)、贯彻 上级关于机关后勤改革的政策,组织实施区级机关后勤改革工作。结合本区实际,研究制定区机关事务工作的

2、规章制度并组织实施,对本区机关事务工作进行有序管理。 (二)、根据区国有资产管理部门的授权,负责区级机关国有资产的监督管理,制定具体管理办法并组织实施。 (三)、负责区机关基本建设管理。研究制定行政办公用房新建(扩建、改建)、修缮计划的审核,投资控制,机关办公用房调配、产权和物业管理标准制定。 (四)、做好区府办(机管局)机关行政经费的供给和管理,对日常行政经费的财务管理以预算执行情况实施监督。 (五)、负责新区 公务用车制度改革后的留用车辆管理、特殊用车保障等工作。 (六)、负责全区公共机构节能管理工作的推进,组织开展和指导本区公共机构的能耗统计、节能技改、节能宣传、节能培训等工作。 (七)

3、、负责区级机关办公中心、办公场所的行政事务管理、环境秩序管理、安全保卫、生活服务、物业管理等工作。负责机关委托社会化服务项目的招投标及质量监管。 (八)、负责区机关干部住房管理和住房制度改革的组织实3 施。 (九)、负责区级机关重要会议、重大活动、重要接待后勤保障的组织协调。 (十)、负责指导功能区、街道、镇的机关事务管理工作。二、 机构设置 根据上述职责,上海市浦东新区机关事务管理中心设 内设机构 7 个,分别为综合 管理 办公室、服务质量监督管理科、合同管理科、资产管理科、安全保卫科、设备管理科和财务管理科。 上海市浦东新区机关事务管理中心 决算即本级决算,无下属单位决算。 4 第二部分

4、2017 年度单位决算表 2017年度收入支出决算总表 单位:万元 收入 支出 项目 决算数 项目 决算数 一、财政拨款收入 10,773.26 一、一般公共服务支出 10,227.72 其中:政府性基金预算财政拨款 二、外交 支出 二、上级补助收入 三、国防支出 三、事业收入 四、公共安全支出 四、经营收入 五、教育支出 五、附属单位上缴收入 六、科学技术支出 六、其他收入 七、文化体育与传媒支出 八、社会保障和就业支出 113.16 九、医疗卫生与计划生育支出 37.41 十、节能环保支出 十一、城乡社区支出 十二、农林水支出 十三、交通运输支出 十四、资源勘探信息等支出 十五、商业服务业

5、等支出 十六、金融支出 十七、援助其他地区支出 十八、国土海洋气象等支出 十九、住房保障支出 28.55 二十、粮油物资储备支出 二十一、其他支出 本年收入合计 10,773.26 本年支出合计 10,406.84 用事业基金弥补收支差额 结余分配 年初结转和结余 1,601.75 年末结转和结余 1,968.17 总计 12,375.01 总计 12,375.01 5 2017年度收入决算表 单位:万元 项目 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收 入 附属单位上缴收入 其他收入 功能分类 科目编码 科目名称 类 款 项 合计 10,773.26 10,773.26 20

6、1 一般公共服务支出 10,594.14 10,594.14 201 03 政府办公室(厅)及相关机构事务 10,594.14 10,594.14 201 03 02 一般行政管理事务 9,967.20 9,967.20 201 03 50 事业运行 626.94 626.94 208 社会保障和就业支出 113.16 113.16 208 05 行政事业单位离退休 113.16 113.16 208 05 02 事业单位离退休 3.34 3.34 208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 78.44 78.44 208 05 06 机关事业单位职业年金缴费支出 31.38 31.

7、38 210 医疗卫生与计划生育支出 37.41 37.41 6 210 11 行政事业单位医疗 37.41 37.41 210 11 02 事业单位医疗 37.41 37.41 221 住房保障支出 28.55 28.55 221 02 住房改革支出 28.55 28.55 221 02 01 住房公积金 28.55 28.55 7 2017年度支出决算表 单位:万元 项目 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补 助支出 功能分 类 科目编码 科目名称 类 款 项 合计 10,406.84 806.06 9,600.78 201 一般公共服务支出 10,227

8、.72 626.94 9,600.78 201 03 政府办公室(厅)及相关机构事务 10,227.72 626.94 9,600.78 201 03 02 一般行政管理事务 9,600.78 9,600.78 201 03 50 事业运行 626.94 626.94 208 社会保障和就业支出 113.16 113.16 208 05 行政事业单位离退休 113.16 113.16 208 05 02 事业单位离退休 3.34 3.34 208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 78.44 78.44 208 05 06 机关事业单位职业年金缴费支出 31.38 31.38 21

9、0 医疗卫生与计划生育支出 37.41 37.41 210 11 行政事业单位医疗 37.41 37.41 8 210 11 02 事业单位医疗 37.41 37.41 221 住房保障支出 28.55 28.55 221 02 住房改革支出 28.55 28.55 221 02 01 住房公积金 28.55 28.55 9 2017年度财政拨款收入支出决算总表 单位:万元 收入 支出 项目 决算数 项目 合计 一般公共预算 财政拨款 政府性基金预 算财政拨款 一、一般公共预算财政拨款 10,773.26 一、一般公共服务支出 10,227.72 10,227.72 二、政府性基金预算财政拨款 二、外交支出 三、国防支出 四、公共安全支出 五、教育支出 六、科学技术支出 七、文化体育与传媒支出 八、社会保障和就业支出 113.16 113.16 九、医疗卫生与计划生育支出 37.41 37.41 十、节能环保支出 十一、城乡社区支出 十二、农林水支出 十三、交通运输支出 十四、资源勘探信息等支出 十五、商业服务业等支出

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