上海浦东新区劳动保障监察大队.DOC

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资源描述

1、 上海市浦东新区 劳动保障监察大队 2017 年度单位决算 目 录 第一部分 单位概况 第二部分 2017 年度单位决算表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表 八、政府性基金预算财政拨款支出决算表 第三部分 2017 年度单位决算情况说明 第四部分 名词解释 第一部分 单位概况 一、主要职能 1、贯彻执行 国家和上海市有关劳动保障的方针、政策和法律、法规、规章,宣传劳动保障法律、法规和规章,督促用人单位贯彻执行

2、; 2、检查用人单位遵守劳动保障法律、法规和规章的情况; 3、受理来信、来访等各类对违反劳动保障法律、法规或者规章行为的举报、投诉,接受有关劳动保障方面的政策咨询; 4、依法纠正和查处违反劳动保障法律、法规或者规章的行为; 5、承办市、区劳动保障行政机关交办的劳动保障监察事项,负责处理并予以回复; 6、组织实施全区性劳动保障执法专项检查活动和与有关职能部门的协调工作; 7、负责对街、镇劳动关系协调员队伍 的业务指导及劳动关系协调员队伍的培训考核,证件管理工作; 8、制定本区劳动保障监察年度工作计划、大队内部各项规章制度,落实大队考核制度,确保案件质量。规范大队劳动保障监察员的执法行为,抓好队伍

3、建设、行风政风建设、党风廉政建设和业务培训工作; 9、法律、法规规定的其他劳动保障监察事项; 10、承办上级交办的其他事项。 二、机构设置 根据上述职责,上海市浦东新区 劳动保障监察大队设 8 个内设机构,包括:办公室、法制科、监察一科、监察二科、监察三科、监察四科、监察五科、监察六科。 第二部分 2017 年度单位决算表 2017年度收入支出决算总表 单位:万元 收入 支出 项目 决算数 项目 决算数 一、财政拨款收入 1,823.04 一、一般公共服务支出 其中:政府性基金预算财政拨款 二、外交支出 二、上级补助收入 三、国防支出 三、事业收入 四、公共安全支出 四、经营收入 五、教育支出

4、 五、附属单位上缴收入 六、科学技术支出 六、其他收入 0.93 七、文化体育与传媒支出 八、社会保障和就业支出 1,460.54 九、医疗卫生与计 划生育支出 53.33 十、节能环保支出 十一、城乡社区支出 十二、农林水支出 十三、交通运输支出 十四、资源勘探信息等支出 十五、商业服务业等支出 十六、金融支出 十七、援助其他地区支出 十八、国土海洋气象等支出 十九、住房保障支出 309.17 二十、粮油物资储备支出 二十一、其他支出 本年收入合计 1,823.97 本年支出合计 1,823.04 用事业基金弥补收支差额 结余分配 年初结转和结余 62.35 年末结转和结余 63.28 总计

5、 1,886.32 总计 1,886.32 2017年度收入决算表 单位:万元 项目 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴收入 其他收入 功能分类 科目编码 科目名称 类 款 项 合计 1,823.97 1,823.43 0.93 208 社会保障和就业支出 1,461.47 1,460.54 0.93 208 01 人 力资源和社会保障管理事务 1,347.27 1,346.34 0.93 208 01 05 劳动保障监察 1,347.27 1,346.34 0.93 208 05 行政事业单位离退休 1,142.03 1,142.03 208 05 0

6、1 归口管理的行政单位离退休 5.36 5.36 208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 108.84 108.84 210 医疗卫生与计划生育 支出 53.33 53.33 210 11 行政事业单位医疗 53.33 53.33 210 11 01 行政单位医疗 53.33 53.33 221 住房保障支出 309.17 309.17 221 02 住房改革支出 309.17 309.17 221 02 01 住房公积金 117.29 117.29 221 02 03 购房补贴 191.88 191.88 2017年度支出决算表 单位:万元 项目 本年支出合计 基本支出 项目支

7、出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助支出 功能分类 科目编码 科目名称 类 款 项 合计 1,823.04 1,775.82 47.23 208 社会保障和就业支出 1,460.54 1,413.32 47.23 208 01 人力资源和社会保障管理事务 1,346.34 1,299.12 47.23 208 01 05 劳动保障监察 1,346.34 1,299.12 47.23 208 05 行政事业单位离退休 114.20 114.20 208 05 01 归口管理的行政单位离退休 5.36 5.36 208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 108.84 108.84

8、 210 医疗卫生与计划生育支出 53.33 53.33 210 11 行政事业单位医疗 53.33 53.33 210 11 01 行政单位医疗 53.33 53.33 221 住房保障支出 309.17 309.17 221 02 住房改革支出 309.17 309.17 221 02 01 住房公积金 117.29 117.29 221 02 03 购房补贴 191.88 191.88 2017年度财政拨款收入支出决算总表 单位:万元 收入 支出 项目 决算数 项目 合计 一般公共预算 财政拨款 政府性基金预 算财政拨款 一、一般公共预算财政拨款 1,823.04 一、一般公共服务支出

9、二、政府性基金预算财政拨款 二、外交支出 三、国防支出 四、公共安全支出 五、教育支出 六、科学技术支出 七、文化体育与传媒支出 八、社会保障和就业支出 1,460.54 1,460.54 九、医疗卫生与计划生育支出 53.33 53.33 十、节能环保支 出 十一、城乡社区支出 十二、农林水支出 十三、交通运输支出 十四、资源勘探信息等支出 十五、商业服务业等支出 十六、金融支出 十七、援助其他地区支出 十八、国土海洋气象等支出 十九、住房保障支出 309.17 309.17 二十、粮油物资储备支出 二十一、其他支出 本年收入合计 1,823.04 本年支出合计 1,823.04 1,823

10、.04 年初财政拨款结转和结余 年末财政拨款结转和结余 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款 总计 1,823.04 总计 1,823.04 1,823.04 2017年度一般公共预算财政拨款支出决算表 单位:万元 项目 合计 基本支出 项目支出 功能分类 科目编码 科目名称 类 款 项 208 社会保障和就业支出 1,460.54 1,413.32 47.23 208 01 人力资源和社会保障管理事务 1,346.34 1,299.12 47.23 208 01 05 劳动保障监察 1,346.34 1,299.12 47.23 208 05 行政事业单位离退休 114.20 114

11、.20 208 05 01 归口管理的行政单位离退休 5.36 5.36 208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 108.84 108.84 210 医疗卫生与计划生育支出 53.33 53.33 210 11 行政事业单位医疗 53.33 53.33 210 11 01 行政单位医疗 53.33 53.33 221 住房保障支出 309.17 309.17 221 02 住房改革支出 309.17 309.17 221 02 01 住房公积金 117.29 117.29 221 02 03 购房补贴 191.88 191.88 合计 1823.04 1,775.82 47.23

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