1、 1 安全 监督检查管理所 2016 年度单位 决算 第一部分 概况 一、主要职能 1、 贯彻执行国家和本地区有关安全生产方针、政策和法律、法规、规章,结合实际,制定落实工作计划并组织实施。 2、 综合管理本镇安全生产、消防、食品药品安全、环保工作;监督、分析、预测本镇安全形势,提出对策和建议。 3、 依据有关规定,指导、监督、检查一般生产经营单位对安全生产有关规定的落实情况,对违法行为提出整改意见和建议。建立健全各类安全、环保综合管理台帐、资料、记录和数据统计,按相关规定及时收集和上报各类安 全、环保信息和统计资料。 第二部分 洞泾镇安监所 2016 年度部门决算表 2016年度收入支出决算
2、总表 单位:万元 收入 支出 项目 决算数 项目 决算数 一、财政拨款收入 191.43 一、一般公共服务支出 其中:政府性基金预算财政拨款 二、外交支出 二、上级补助收入 三、国防支出 三、事业收入 四、公共安全支出 四、经营收入 五、教育支出 五、附属单位上缴收入 六、科学技术支出 六、其他收入 5 七、文化体育与传媒支出 八、社会保障和就业支出 3.83 2 九、医疗卫生与计划生育支出 19.45 十、节能环保支出 十一、城乡社区支出 十二、农林水支出 十三、交通运输支出 十四、资源勘探信息等支出 167.88 十五、商业服务业等支出 十六、金融支出 十七、援助其他地区支出 十八、国土海
3、洋气象等支出 十九、住房保障支出 4.72 二十、粮油物资储备支出 二十一、其他支出 本年收入合计 196.43 本年支出合计 195.86 用事业基金弥补收支差额 结余分配 年初结转和结余 0.42 年末结转和结余 0.99 总计 196.85 总计 196.85 3 2016年度收入决算表 单位:万元 项目 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴收入 其他收入 功能分类 科目编码 科目名称 类 款 项 合计 196.43 191.43 5 208 社会保障和就业支出 3.83 3.83 208 05 行政事业单位离退休 3 3 208 05 05 机关
4、事业单位基本养老保险缴费支出 2 2 208 05 06 机关事业单位职业年金缴费支出 1 1 208 11 残疾人事业 0.83 0.83 208 11 99 其他残疾人事业支出 0.83 0.83 210 医疗卫生与计划生育支出 19.45 19.45 210 05 医疗保障 5.8 5.87 210 05 02 事业单位医疗 5.8 5.8 210 10 食品和药品监督管理事务 13.65 13.65 210 10 99 其他食品和药品监督管理事务支出 13.65 13.65 215 资源勘探信息等支出 168.45 163.45 5 215 06 安全生产监管 168.45 163.4
5、5 5 4 215 06 99 其他安全生产监管支出 168.45 163.45 5 221 住房保障支出 4.73 4.73 221 02 住房改革支出 4.73 4.73 221 02 01 住房公积金 4.73 4.73 5 2016年度支出决算表 单位:万元 项目 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补 助支出 功能分类 科目编码 科目名称 类 款 项 合计 195.86 177.22 18.64 208 社会保障和就业支出 3.82 3.82 208 05 行政事业单位离退休 3 3 208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 2 2 208
6、 05 06 机关事业单位职业年金缴 费支出 1 1 208 11 残疾人事业 0.83 0.83 208 11 99 其他残疾人事业支出 0.83 0.83 210 医疗卫生与计划生育支出 19.45 5.8 13.65 210 10 食品和药品监督管理事务 13.65 13.65 210 10 99 其他食品和药品监督管理事务支出 13.65 13.65 215 资源勘探信息等支出 167.87 162.87 5 215 06 安全生产监管 167.87 162.87 5 215 06 99 其他安全生产监管支出 167.87 162.87 5 6 221 住房保障支出 4.72 4.72
7、 221 02 住房改革支出 4.72 4.72 221 02 01 住房公积金 4.72 4.72 7 2016年度财政拨款收入支出决算总表 单位:万元 收入决算数 支出决算数 项目 决算数 项目 合计 一般公共预算 财政拨款 政府性基金预 算财政拨款 一、一般公共预算财政拨款 191.43 一、一般公共服务支出 二、政府性基金预算财政拨款 二、外交支出 三、国防支出 四、公共安全支出 五、教育支出 六、科学技术支出 七、文化体育与传媒支出 八、社会保障和就业支出 3.83 3.83 九、医疗卫生与计划生育支出 19.44 19.4 十、节能环保支出 十一、城乡社区支出 十二、农林水支出 十
8、三、交通运输支出 十四、资源勘探信息等支出 162.87 162.87 十 五、商业服务业等支出 8 十六、金融支出 十七、援助其他地区支出 十八、国土海洋气象等支出 十九、住房保障支出 4.72 4.72 二十、粮油物资储备支出 二十一、其他支出 本年收入合计 191.43 本年支出合计 190.86 190.86 年初财政拨款结转和结余 0.42 年末财政拨款结转和结余 0.99 0.99 一般公共预算财政拨款 0.42 政府性基金预算财政拨款 总计 191.85 总计 191.85 191.85 9 2016年度一般公共预算财政拨款支出决算表 单位:万元 项目 一般公共预算财政拨款支出决
9、算数 功能分类 科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出 类 款 项 208 社会保障和就业支出 3.83 3.83 208 05 行政事业单位离退休 3 3 208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 2 2 208 05 06 机关事业单位职业年金缴费支出 1 1 208 11 残疾人事业 0.83 0.83 208 11 99 其他残疾人事业支出 0.83 0.83 210 医疗卫生与计划生育支出 5.8 5.8 210 05 医疗保障 5.8 5.8 210 05 02 事业单位医疗 5.8 5.8 210 10 食品和药品监督管理事务 13.64 13.64 210 1
10、0 99 其他食品和药品监督管理事务支出 13.64 13.64 215 资源勘探信息等支出 162.87 162.87 215 06 安全生产监管 162.87 162.87 215 06 99 其他安全生产监管支出 162.87 162.87 221 住房保障支出 4.72 4.72 221 02 住房改革支出 4.72 4.72 221 02 01 住房公积金 4.72 4.72 合计 190.86 177.22 13.64 10 2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表 单位:万元 项目 一般公共预算财政拨款 基本支出决算数 经济分类 科目编码 科目名称 合计 人员经费 公用经费
11、 类 款 301 工资福利支出 81.38 81.38 301 01 基本工资 18.48 18.48 301 02 津贴补贴 7.1 7.1 301 04 其他社会保障缴费 6.62 6.62 301 07 绩效工资 46.18 46.18 301 08 机关事业单位基本养老保险缴费 2 2 301 09 职业年金缴费 1 1 302 商品和服务支出 12.68 12.68 302 01 办公费 0.76 0.76 302 02 印刷费 0.1 0.1 302 04 手续费 0.01 0.01 302 13 维修(护)费 0.33 0.33 302 16 培训费 0.12 0.12 302 39 其他交通费用 2.08 2.08 302 99 其他商品和服务支出 9.28 9.28 303 对个人和家庭的补助 6.31 6.31 303 11 住房公积金 4.72 4.72 303 99 其他对个人和家庭的补助支出 1.59 1.59 304 对企业事业单位的补贴 75.94 75.94 304 02 对事业单位 的补贴 75.94 75.94 310 其他资本性支出 0.91 0.91 310 02 办公设备购置 0.91 0.91 合 177.22 81.38 95.84