1、 1 大兴区流管服务中心决算公开套表 大兴区流管服务中心 2016年收支决算总表 单位:万元 收 入 支 出 项 目 决算数 项 目 决算数 一、一般公共预算财政拨款收入 614.03 一、一般公共服务支出 569.46 二、政府性基金预算财政拨款收入 二、 社会保障和就业支出 23.29 三、事业收入 三、医疗卫生与计划生育支出 21.28 其中:专户核拨的事业收入 四、 事业单位经营收入 五、上级补助收入 六、附属单位上缴收入 七、其他收入 本年收入合计 614.03 本年支出合计 614.03 九、用事业基金弥补收支差额 结余分配 十、年初结转和结余 年末结转和结余 收 入 总 计 61
2、4.03 支 出 总 计 614.03 2 大兴区流管服务中心 2016年收入决算表 单位:万元 功能分类科目 本年收 入合计 一般公共预算财政拨款收入 政府性基金预算财政拨款收入 事业收入 事业单位经营收入 上级补助收入 附属单位上缴收入 其他收入 科目编码 科目名称 金额 其中:专户核拨的事业收入 201 一般公共服务支出 569.46 569.46 20199 其他一般公共支出 569.46 569.46 2019999 其他一般公共支出 569.46 569.46 208 社会保障和就业支出 23.29 23.29 20805 行 政事业单位离退休 23.29 23.29 208050
3、5 机关事业单位基本养老保险缴费支出 23.29 23.29 210 医疗卫生与计划生育支出 21.28 21.28 21005 医疗保障 21.28 21.28 2100502 事业单位医疗 16.37 16.37 2100503 公务员医疗补助 4.91 4.91 合 计 614.03 614.03 3 大兴区流管服务中心 2016年支出决算表 单位:万元 功能分类科目 合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 事业单位经营支出 对附属单位补助支出 科目编码 科目名称 201 一般公共服务支出 569.46 422.86 146.6 20199 其他一般公共服务支出 569.46 422.8
4、6 146.6 2019999 其他一般公共服务支出 569.46 422.86 146.6 208 社会保障和就业支出 23.29 23.29 20508 行政事业单位离退休 23.29 23.29 2050803 机关事业单位基本养老保险缴费支出 23.29 23.29 210 医疗卫生与计划生育支出 21.28 21.28 21005 医疗保险 21.28 21.28 2100502 事业单位医疗 16.37 16.37 2100503 公务员医疗保险 4.91 4.91 合 计 614.03 467.43 146.6 4 大兴区流管服务中心 2016年财政拨款收支决算总表 单位:万元
5、收 入 支 出 项 目 决算数 项 目 合计 一般公共预算财政拨款决算数 政府性基金预算财政拨款决算数 一、本年收入 614.03 一、本年支出 614.03 614.03 (一)一般公共预算拨款 614.03 (一)一般公共服务支出 569.46 569.46 (二)政府性基金预算拨款 (二) 社会保障和就业支出 23.29 23.29 (三)医疗卫生与计划生育支出 21.28 21.28 二、年初结转和结余 二、年末结转和结余 (一)一般公共预算拨款 (二)政府性基金预算拨款 收 入 总 计 614.03 支 出 总 计 614.03 614.03 5 大兴区流管服务中心 2016年一般公
6、共预算财政拨款 支出决算表 单位:万元 功能分类科目 本年支出合计 基本支出 项目支出 科目 编码 科目名称 201 一般公共服务支出 569.46 422.86 146.6 20199 其他一般公共服务支出 569.46 422.86 146.6 2019999 其他一般公共服务支出 569.46 422.86 146.6 205 社会保障和就业支出 23.29 23.29 20508 行政事业单位离退休 23.29 23.29 2050803 机关事业单位基本养老保险 缴费支出 23.29 23.29 210 医疗卫生与计划生育支出 21.28 21.28 21005 医疗保障 21.28
7、 21.28 2100502 事业单位医疗 16.37 16.37 2100503 公务员医疗补助 4.91 4.91 合 计 614.03 467.43 146.6 6 大兴区流管服务中心 2016年一般公共预算财政拨款 基本支出决算表 单位:万元 经济分类科目 2016 年基本支出 科目编码 科目名称 合计 人员支出 公用支出 301 工资福利支出 229.37 229.37 30101 基本工资 46.57 46.57 30104 社会保障缴费 31.31 31.31 30107 绩效工资 128.20 128.20 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 23.29 23.29 30
8、2 商品和服务支出 209.19 209.19 30201 办公费 6.59 6.59 30205 水费 0.068 0.068 30206 电费 0.2 0.2 30204 手续费 0.0035 0.0035 30207 邮电费 0.54 0.54 30215 维修(护)费 183.86 183.86 30227 委托业务费 7.5 7.5 30228 工会经费 2.13 2.13 30229 福利费 3.42 3.42 30231 公务用车运行维护费 4.88 4.88 303 对个人和家庭补助支出 28.87 28.87 30311 住房公积金 20.82 20.82 30312 提租补
9、贴 1.47 1.47 30314 采暖补贴 3.19 3.19 30315 物业补贴 3.33 3.33 30399 其他对个人和家庭补助支出 0.058 0.058 合 计 467.43 258.24 209.19 7 大兴区流管服务中心 2016年政府性基金预算财政拨款 支出决算表 单位:万元 功能分类科目 政府性基金财政拨款决算数 科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出 212 0 0 0 21208 2120803 合 计 0 0 0 8 大兴区流管服务 中心 2016 年一般公共预算“三公经费” 财政拨款支出决算表 单位:万元 项 目 2016年初预算数 2016年预算调整数
10、 2016 年决算数 合 计 6.00 0 4.88 1因公出国(境)费用 0 0 0 2公务接待费 0.4 0 0 3公务用车费 5.60 0 4.88 其中:( 1)公务用车运行维护费 5.60 0 4.88 ( 2)公务用车购置 0 0 0 9 大兴区流管服务中心 2016 年决算情况说明 一、主要职能 大兴区流动人 口和出租房屋管理服务中心(以下简称“大兴区流管服务中心”)主要职责:组织、协调、指导、检查、考核镇街流动人口管理,制定流动人口和出租房屋管理意见,完成上级交办的各项管理工作。 二、 决算单位构成 我单位决算包括大兴区流管服务中心本级决算,没有决算并入单位。是全额拨款的正科级
11、事业单位,事业编制 18 人。 三、 收支决算总表说明 2016 年收入合计 614.03 万元, 全部为一般公共预算财政拨款收入 ; 支出合计 614.03 万元,其中一般公共服务支出 569.46万元, 社会保障和就业支出 23.29万元,医疗卫生与计划生育支 出 21.28 万元。 四、 收入决算表 说明 2016年收入决算合计 614.03万元 ,全部为一般公共预算财政拨款收入。 主要用于一般公共服务支出 569.46 万元 ;社会保障和就业支出 23.29 万元 ;医疗卫生与计划生育支出10 21.28 万元。 五、 支出决算表 说明 2016年支出决算合计 614.03万元,基本支
12、出 467.43万元,项目支出 146.6 万元。 1、基本支出包括:一般公共服务支出 422.86 万元、 社会保障和就业支出 23.29 万元、 医疗卫生与计划生育支出21.28 万元。 2、项目支出包括:一般公共服务支出 146.6 万 元。 六、 财政拨款收支决算总表 说明 2016 年财政拨款收入合计 614.03 万元, 全部为一般公共预算财政拨款收入。 支出合计 614.03 万元,全部 为一般公共预算财政拨款决算支出, 其中一般公共服务支出 569.46 万元, 社会保障和就业支出 23.29万元,医疗卫生与计划生育支出 21.28万元。 七、 一般公共预算财政拨款支出决算表 说明 2016 年一般公共预算财政拨款支出决算合计 614.03 万元。 1、一般公共服务支出 569.46 万元,比 2016 年预算数583.98 万元减少 了 14.52万元,原因 主要是人员减少及 公用支出 减少 ; 2、 社会保障和就业支出 23.29万元, 比 2016年预算 数