浦东新区川沙新镇安全综合事务中心2016单位决算.DOC

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资源描述

1、 1 浦东新区 川沙新 镇 安全综合事务中心 2016 年度单位决算 第一部分 浦东新区 川沙新 镇 安全综合事务中心 概况 一、主要职能 1、依法对本行政区域内生产经营单位安全生产实施监督检查,并督促其进行事故除患排查治理(市、区直接监管的生产经营单位除外)。 2、组织、指导安全生产宣传教育工作,督促企业开展安全生产培训。 3、受新区安监局的委托对本行政区域内的生产经营单位实施安全生产行政执法(市、区直接监管的生产经营单位除外)。 4、受新区安监局的委托,查处有关安全生产、职业危害等信访举报事项 ;协助新区安监局进行安全生产事故调查处理。 5、承办新镇人民政府和新区安监局交办的其它工作。 二

2、、机构设置 根据上述职责,浦东新区 川沙新 镇 安全综合事务中心 设 0 个内设机构。 2 第二部分 浦东新区 川沙新 镇 安全综合事务中心 2016 年度单位决算表 2016年度收入支出决算总表 单位:万元 收入 支出 项目 决算数 项目 决算数 一、财政拨款收入 262.27 一、一般公共服务支出 其中:政府性基金预算财政拨款 二、外交支出 二、上级补助收入 三、国防支出 三、事业收入 四、公 共安全支出 四、经营收入 五、教育支出 五、附属单位上缴收入 六、科学技术支出 六、其他收入 0.61 七、文化体育与传媒支出 八、社会保障和就业支出 21.19 九、医疗卫生与计划生育支出 10.

3、93 十、节能环保支出 十一、城乡社区支出 222.66 十二、农林水支出 十三、交通运输支出 十四、资源勘探信息等支出 十五、商业服务业等支出 十六、金融支出 十七、援助其他地区支出 十八、国 土海洋气象等支出 十九、住房保障支出 7.49 二十、粮油物资储备支出 二十一、其他支出 本年收入合计 262.88 本年支出合计 262.27 用事业基金弥补收支差额 结余分配 年初结转和结余 年末结转和结余 0.61 3 总计 262.88 总计 262.88 4 2016年度收入决算表 单位:万元 项目 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴收入 其他收入 功

4、能分类 科目编码 科目名称 类 款 项 合计 262.88 262.27 208 社会保障和就业支出 21.19 21.19 208 05 行政事业单位离退休 21.19 21.19 208 05 02 事业单位高退休 21.19 21.19 210 医疗卫生与计划生育支出 10.93 10.93 210 05 医疗保障 10.93 10.93 210 05 02 事业单位医疗 10.93 10.93 212 城乡社区支出 222.66 222.66 212 01 城乡社区管理事务 222.66 222.66 212 01 04 城管执法 222.66 222.66 221 住房保障支出 7.

5、49 7.49 221 02 住房改革支出 7.49 7.49 5 221 02 01 住房公积金 7.49 7.49 229 其他支出 0.61 0.61 229 99 其他支出 0.61 0.61 229 99 01 其他支出 0.61 0.61 6 2016年度支出决算表 单位:万元 项目 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补 助支出 功能分类 科目编码 科目名称 类 款 项 合计 262.27 220.79 41.48 208 社会保障和就业支出 21.19 21.19 208 05 行政事业单位离退休 21.19 21.19 208 05 02 事业

6、单位高退休 21.19 21.19 210 医疗卫生与计划生育支出 10.93 10.93 210 05 医疗保障 10.93 10.93 210 05 02 事业单位医疗 10.93 10.93 212 城乡社区支出 222.66 181.18 41.48 212 01 城乡社区管理事务 222.66 181.18 41.48 212 01 04 城管执法 222.66 181.18 41.48 221 住房保障支出 7.49 7.49 221 02 住房改革支出 7.49 7.49 221 02 01 住房公积金 7.49 7.49 7 2016年度财政拨款收入支出决算总表 单位:万元 收

7、入决算数 支出决算数 项目 决算数 项目 合计 一般公共预算 财政拨款 政府性基金预 算财政拨款 一、一般公共预算财政拨款 262.27 一、一般公共服务支出 二、政府性基金预算财政拨款 二、外 交支出 三、其他收入 0.61 三、国防支出 四、公共安全支出 五、教育支出 六、科学技术支出 七、文化体育与传媒支出 八、社会保障和就业支出 21.19 21.19 九、医疗卫生与计划生育支出 10.93 10.93 十、节能环保支出 十一、城乡社区支出 222.66 222.66 十二、农林水支出 十三、交通运输支出 十四、资源勘探信息等支出 十五、商业服务业等支出 8 十六、金融支出 十七、援助

8、其他地区支出 十八、国土海洋气象等支出 十九、住房保障支出 7.49 7.49 二十、粮油物资储备支出 二十一、其他支出 本年收入合计 262.88 本年支出合计 262.27 262.27 年初财政拨 款结转和结余 年末财政拨款结转和结余 0.61 0.61 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款 总计 262.88 总计 262.88 262.88 9 2016年度一般公共预算财政拨款支出决算表 单位:万元 项目 一般公共预算财政拨款支出决算数 功能分类 科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出 类 款 项 208 社会保障和就业支出 21.19 21.19 208 05 行政事

9、业单位离退休 21.19 21.19 208 05 02 事业单位高退休 21.19 21.19 210 医疗卫生与计划生育支出 10.93 10.93 210 05 医疗保障 10.93 10.93 210 05 02 事业单位医疗 10.93 10.93 212 城乡社区支出 222.66 181.18 41.48 212 01 城乡社区管理事务 222.66 181.18 41.48 212 01 04 城管执法 222.66 181.18 41.48 221 住房保障支出 7.49 7.49 221 02 住房改革支出 7.49 7.49 221 02 01 住房公积金 7.49 7.

10、49 合计 262.27 220.79 41.48 10 2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表 单位:万元 项目 一般公共预算财政拨款 基本支出决算数 经济分类 科目编码 科目名称 合计 人员经费 公用经费 类 款 301 工资福利支出 161.66 161.66 301 01 基本工资 36.93 36.93 301 02 津贴补贴 56.20 56.20 301 03 奖金 42.90 42.90 301 04 其他社会保障缴费 301 06 伙食补助费 301 07 绩效工资 301 08 机关事业单位基本养老保险缴费 15.11 15.11 301 09 职业年金缴费 8.4

11、8 8.48 301 99 其他工资福利支出 2.04 2.04 302 商品和服务支出 30.27 30.27 302 01 办公费 0.83 0.83 302 02 印刷费 0.05 0.05 302 03 咨询费 302 04 手续费 0.07 0.07 302 05 水费 302 06 电费 302 07 邮电费 0.76 0.76 302 08 取暖费 302 09 物业管理费 302 11 差旅费 302 12 因公出国(境)费用 302 13 维修(护)费 0.85 0.85 302 14 租赁费 302 15 会议费 302 16 培训费 302 17 公务接待费 302 18 专用材料费 302 24 被装购置费 302 25 专用燃料费 302 26 劳务费 302 27 委托业务费 302 28 工会经费 1.00 1.00 302 29 福利费 7.69 7.69 302 31 公务用车运行维护费 302 39 其他交通费用 302 40 税金及附加费用 302 99 其他商品和服务支出 19.02 19.02

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