运营部管理制度.doc

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库房管理制度1、物资的验收入库管理制度 1.1、 物资到公司后库管依据清单上所列的名称、数量进行核对、清点,经使用部门或请购人员及检验人员对质量检验合格后,方可入库。 有质量检验单或合格证的须根据相应质检单或合格证进行验收。1.2 、对入库物资核对、清点后,库管及时填写入库单,经使用人、部门主管签字后,库管、财务部各持一联做帐,采购人员持一联做请款报销凭证。 1.3 、库管要严格把关,有以下情况时可拒绝验收或入库。 1.3.1、未经总经理或部门主管批准的采购。 1.3.2、与合同计划或请购单不相符的采购物资。 1.3.3、与要求不符合的采购物资。 1.3.4、因生产急需或其他原因不能形成入库的物资,库管要到现场核对验收,并及时补填入库单。 2、物资保管库房管理制度 2.1、物资入库后,需按不同类别、性能、特点和用途分类分区码放,做到二齐、三清、四定位。 2.1.1、二齐:物资摆放整齐、库房干净整齐。 2.1.2、三清:材料清、数量清、规格标识清。 2.1.3、四号定位:按区、按排、按架、按位定位。 2.2、库管对常

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