2018年直部门预算收支批复总表.DOC

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1、2018 年市直部门预算收支批复总表孝感市特殊教育学校 单位:万 元收入 支出项 目 预算数 项 目 预算数一、财政拨款(补助) 384.9 一、基本支出 384.9经费拨款(补助) 384.9 其中:人员支出 329.6其中:1、在职人员工资 112.7 商品和服务支出 55.32、津贴补贴(绩效工资) 92 二、项目支出 3、一次性奖金 三、上级转移支付补助支出 4、改革性补贴 19.2 其中:项目支出 5、对个人和家庭的补助 1.5 四、单位往来支出 1006、住房公积金 33.4 五、其他支出 7、社会保障缴费 70.8 8、商品和服务支出 55.3 9、专项预算 纳入预算管理的非税收

2、入安排的拨款 二、非税收入财政专户安排的资金 三、上级转移支付补助 四、单位往来收入 100 五、其他收入 填:表 3(N栏) 本年收入合计 484.9 本年支出合计 484.9结转下年 0八、上年结转 0 上年经费拨款结余(转) 填:表 3(D栏) 其他结余(转) 填:表 3(E栏) 上级专款结余(转) 填:表 3(F栏) 收 入 总 计 484.9 支 出 总 计 484.92018 年市直部门预算经费拨款(补助)预算批复表单位:万元收入 支出项 目 预算数 项 目 预算数一、在职人员工资 112.7 一、基本支出 384.9二、津贴补贴(绩效工资) 92 其中:人员支出 329.6三、一

3、次性奖金 0 商品和服务支出 55.3四、改革性补贴 19.2 二、项目支出 0五、对个人和家庭的补助 1.5 六、住房公积金 33.4 七、社会保障缴费 70.8 八、商品和服务支出 55.3 九、专项预算 0 本年收入合计 384.9 本年支出合计 384.9结转下年 0九、上年结转 填:表 3(D栏) 收 入 总 计 384.9 支 出 总 计 384.92018 年市直部门非税收支预算批复表单位:万元收入 支出项 目 预算数 项 目 预算数一、纳入预算管理的非税收入 0 一、基本支出 0二、非税收入财政专户安排的资金 0 其中:人员支出 三、单位往来收入 100 商品和服务支出 四、其他收入 二、项目支出 三、单位往来支出 100四、其他支出 0本年收入合计 100 本年支出合计 100结转下年 0八、上年结转 填:表 3(E栏) 收 入 总 计 100 支 出 总 计 100

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