1、采购部工作流程图目的:为规范采购流程,提高采购工作的效率,特制定本制度。一、适用范围:适用于本公司采购管理。三、内容:1、 总则为加强采购工作的管理,提高采购工作的效率,制定本制度。所有的采购人员及相关人员均应以本制度为依据开展工作。2、 采购基本流程采购需求-采购计划-寻找供货商-询价、比价、议价-采购洽谈-合同的签订(确定付款条件、配送方式、售后服务)-交货验收(仓管)-质检(不合格退货)-入库-计划对账-财务结算 采购计划 审批寻找供应商采 销 部 王跃生采 购 部 夏茂洲销 售 部庄俊峰总监寻价、比价、议价采购洽谈合同的签订交货验收 验收合格下单建立供应商资料采购需求验收不合格退货报总
2、监审批财务结算财务部确认付款条件及帐期计划对账 入仓一、申请商品采购流程图采购部审批(有合同)采购部审批(无合同) 总监审批各部门提出需求二、申请付款流程图三、商品到货验收流程1) 采购计划:采购员应根据请购单和公司销售计划制订采购计划。2) 供应商的选择和考核:供应商的选择与考核,一般从经营情况、供应能力、品质能力等方面评定,并定期从质量、运货、价格、逾期率、是否配合等方面综合打分。3)询价、比价、议价 。4)合同的签订:买卖双方经过询价、报价、议价、比价及其它过程,最后双方签订有关协议,合约即告成立。采购合同的签订要根据采购商品的要求、供应商的情况、企业本身的管理要求、采购方针等要求的不同
3、而各不相同。需与财务部核实确定付款条件、货运方式、售后服务等情况。5)交货验收:采购员必须确定货物品种、数量、质量、交货期的正确无误。以采购员的确定和合同为验收数据。6)质检:货物质检合格则入库,不合格的,需安排补救和退货。采购订购采购 采购部长审批根据供应商帐期限 总监审批成本会计审核入库单仓库凭入库单确认型号、数量、包装等合格进仓,不合格退回供应商仓管打入库单计划员对账7)财务结算:货物入库后,财务结算。3、 采购管理制度:1) 建立供应商资料管理(表)册,售后服务管理表。2) 建立、建全比价制度,保证采购设备的质优价廉。3) 每月末将本月付款、欠款、欠票情况进行汇总、总结,并提出下月用款计划。4) 签订采购合同后,应全面了解发货情况,如不能及时供货,应将原因提前两日通知请购部门或请购人。5) 所有货物一律开箱验收,发现问题及时和供应商联系,尽早解决。6) 验收合格后应在一个工作日内办理入库手续。7) 采购部每月 5 日前,将上一月的采购合同编号整理成册。交人事部备案。