企业采购流程图.doc

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资源描述

1、211 请购审批业务流程1请购审批业务流程与风险控制图请购审批业务流程与风险控制不相容责任部门/责任人的职责分工与审批权限划分总经理 财务总监 采购部经理 采购专员 相关部门阶段D1D2D32请购审批业务流程控制表请购审批业务流程控制控制事项 详细描述及说明开始相关部门提出采购申请结束提供相关费用预算清单1汇总、整理检查库存物资储存情况编写请示报告2采购范围内审核否是审批审批权限外权限内审核按照预算执行进度办理请购手续审批预算内是否审核6D11生产部和仓储部等物资需求部门根据企业相关规定及实际需求提出采购申请2请购人员应根据库存量基准、用料预算及库存情况填写“采购申请单” ,需要说明请购物资的

2、名称、数量、需求日期、质量要求以及预算金额等内容D23采购部核查采购物资的库存情况,检查该项请购是否在执行后又重复提出,以及是否存在不合理的请购品种和数量4如果采购专员认为采购申请合理,则根据所掌握的市场价格,在“采购申请单”上填写采购金额后呈交相关领导审批阶段控制D35如果采购事项在申请范围之外的,应由采购部经理、财务总监逐级审核,最终由总经理审批;如果采购事项在申请范围之内但实际采购金额超出预算的,经采购部经理审核后,财务总监和总经理根据审批权限进行采购审批;在采购预算之内的,采购部按照预算执行进度办理请购手续6采购专员按照审批后的“采购申请单”进行采购应建规范 采购申请制度 请购审批制度

3、相关规范参照规范企业内部控制应用指引文件资料 采购申请单 采购预算表责任部门及责任人 采购部、财务部、生产部、仓储部 总经理、财务总监、采购部经理、采购专员212 采购预算业务流程1采购预算业务流程与风险控制图采购预算业务流程与风险控制不相容责任部门/责任人的职责分工与审批权限划分业务风险总经理 财务总监 财务部 采购部 相关部门阶段D1D2D32采购预算业务流程控制表采购预算业务流程控制控制事项 详细描述及说明开始审核结束如果采购预算编制依据不科学、不合理,会造成企业资源浪费如果请购与审核、审批部门不分离,容易产生徇私枉法行为,造成资产流失如果采购预算调整未经适当审批或超越授权审批,可能会产

4、生重大差错或舞弊、欺诈行为,从而使企业遭受损失各部门编制本部门采购预算1汇总、整理采购预算编制“年度采购预算表”审批23组织执行采购预算严格执行采购预算提出采购预算调整申请审核审批编制 “采购预算调整方案”下达新的采购预算方案564执行新的采购预算方案资料归档实施采购活动D11各生产单位根据年度营业目标预测生产计划,据此编制年度物资需求计划,并编制采购预算;仓储部根据企业相关规定和生产用料计划编制采购预算;研发部、行政部根据实际需求编制采购预算2财务部预算专员负责汇总、整理各部门提交的采购预算3财务部预算专员根据上一年度材料单价、次年度汇率、利率等各项预算基准编制企业“年度采购预算表” ,财务

5、部经理签字确认后,报财务总监审核、总经理审批后严格执行D24请购部门根据实际需求提出采购申请,采购部采购专员应根据市场价格填写采购金额,依据企业相关规定以及生产需求情况,判断采购是否合理。如果采购申请合理,提交相关领导审批;不合理的采购申请,则退回请购部门阶段控制D35调整采购预算的原因包括超范围采购或超预算采购两种。由于市场环境变化,如采购物资的价格上涨,导致实际采购金额超出采购预算或生产突发事件导致采购预算外支出等。此时,采购部必须提出采购预算调整申请,即追加采购预算6财务部接到采购部的预算调整申请后,根据实际情况,参照企业的相关规定进行核对,并编制采购预算调整方案,提交财务总监审核、总经

6、理审批应建规范 采购申请制度 请购审批制度 预算管理制度相关规范参照规范企业内部控制应用指引文件资料“销售计划 ”“生产计划 ”“年度采购预算表”“采购预算调整方案”责任部门及责任人 采购部、财务部 总经理、财务总监、采购部经理、财务部经理、采购专员、预算专员221 采购业务招标流程1采购业务招标流程与风险控制图采购业务招标流程与风险控制不相容责任部门/责任人的职责分工与审批权限划分业务风险总经理 需求部门 采购部经理 采购部 供应商阶段D1D2D3如果采购招标评审不规范、选择了不合格的供应商或签订的合同不符合国家相关法律、法规,可能给企业带来不必要的损失采购招标工作中,如果违反国家法律、法规

7、,企业会遭受外部处罚、经济损失和信誉损失采购招标过程如果违反法律、法规及企业规章制度的规定,企业可能会受到有关部门的处罚,造成资产损失审批提供相关资料参与论证97结束签订合同选取最终中标者组织论证审核开始8654321宣布中标单位初步评审接收标书发售标书确定资格合格的供应商进行资格审查发布招标信息准备招标文件编制招标书签订合同填报标书购买标书填报资格审查文件采购预算索取资格审查文件采购预算2采购业务招标流程控制表采购业务招标流程控制控制事项 详细描述及说明D11对需要进行招标的采购业务,采购部准备采购招标文件,编制采购招标书 ,报采购部经理审核2采购部发布招标信息,包括招标方式、招标项目(含名

8、称、用途、规格、质量要求及数量或规模) 、履行合同期限与地点、投标保证金、投标截止时间及投标书投递地点、开标的时间与地点、对投标单位的资质要求以及其他必要的内容D23采购部收到供应商的资格审查文件后,对供应商资质、信誉等方面进行审查4采购部通过审查供应商各方面指标确定合格的供应商5采购部向合格的供应商发售标书,供应商填写完毕后递交到采购部阶段控制D36采购部对供应商的投标书进行初步审核,淘汰明显不符合要求的供应商7采购部经理组织需求部门、技术部门、财务部门等相关人员或专家对筛选通过的投标书进行论证,选出最终的中标者8最终中标者经总经理签字确认后,由采购部相关人员宣布中标单位9采购部经理代表招标方签订采购合同应建规范 采购管理制度 采购招标管理规定相关规范参照规范中华人民共和国招标投标法中华人民共和国合同法文件资料采购合同 采购招标书 合格供应商名单中标单位通知书责任部门及责任人 采购部、请购部门 总经理、采购部经理、采购主管、采购专员

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