财务管理系统设计方案.doc

上传人:99****p 文档编号:1453696 上传时间:2019-02-28 格式:DOC 页数:12 大小:100.99KB
下载 相关 举报
财务管理系统设计方案.doc_第1页
第1页 / 共12页
财务管理系统设计方案.doc_第2页
第2页 / 共12页
财务管理系统设计方案.doc_第3页
第3页 / 共12页
财务管理系统设计方案.doc_第4页
第4页 / 共12页
财务管理系统设计方案.doc_第5页
第5页 / 共12页
点击查看更多>>
资源描述

1、财务管理系统 FM 设计方案付万超1 产品名称名称 英文名称 缩写 描述财务管理系统 Finance Management SystemFM 财务管理系统2 报销管理2.1 报销流程(预算内)费用支付及报销流程图流程图 说明 权责部门 相关表单文件报销人员根据公司费用报销制度要求,整理好需要报销的发票或单据,并进行整齐粘贴。根据报销内容填写费用报销单 ,外地出差的填写计划出差申请表 。报销人员报销发票报销单据采购合同出差计划书借款单费用报销单及相关单据准备完成后,报销人员提交给直接主管审核签字,直接主管须对以下方面进行审核:1) 费用产生的原因及真实性;2) 费用的合理性;3) 票据及单据的规

2、范性。若发现不符合要求,立即退还给相关报销人员重新整理提报。相关部门主管费用报销单报销发票报销单据采购合同出差计划书借款单部门经理审核签字后,将报销单据提交给财务部,由财务部门会计人员进行报销费用的确认,主要内容包括:1) 产生的费用是否符合报销标准;2) 单据或票据是否符合财务规范要求(齐全合法有效).财务部费用报销单报销发票报销单据采购合同出差计划书借款单报销单据整理粘贴填写费用报销申请单直接主管审核财务部审核财务部经理审核李总审核银行转账付款NGNGNGNG若发现不符合要求,立即退还给相关部门重新整理提报。财务部对审核符合要求的报销单据统一财务总经理,由总经理进行批准签字,主要内容包括:

3、1) 产生的费用是否必须、合理。2) 单据是否符合标准(流程授权)。若发现不符合要求,立即退还给相关部门重新整理提报。财务部经理费用报销单报销发票报销单据采购合同出差计划书借款单申请人将已经签字审批完毕的费用报销,统一给李总签字。 总裁办 费用报销单将李总签字后的费用报销单交给财务部进行统一付款财务部费用报销单报销发票报销单据采购合同出差计划书借款单2.2 报销申请 功能说明:报销人拟制报销单,提交报销详细数据,数据录入完成后,可以直接提交审核,也可以选择保存到草稿箱,后续可以进行修改,此时审核人是不会看到此报销单据的。如果提交审核了,且审核通过了,那么将无法再修改,此时可以选择作废单据(前提

4、是报销流程尚未走完) ,如果尚未审核,那么可以直接修改单据。报销时,如果有借款申请,可以选择借款记录,作为报销的冲抵。 属性:单据 ID,单据编号(系统自动生成一串字母编号) ,单据名称,报销人,报销时间,附件(包括采购合同,比价单等,参照报销流程的要求) ,其他报销数据. 界面参考:2.3 报销与借款冲抵报销时,如果有借款申请的,可以在提交报销单时,选择借款记录,系统自动进行计算,进行报销与借款的冲抵处理。2.4 报销草稿 功能说明:报销单录入完成后,可能不想立即提交审核,后续还需要修改,此时可以选择将报销单存入报销草稿,用户可以直接选择草稿,然后再修改,并提交。 界面参考:2.5 报销作废

5、 功能说明:对于已经提交的单据,发现单据有错误,需要重新修改或者不想提交报销了,此时,可以选择报销单作废,之后重新提交新的单据。此条报销记录自动存入到草稿中,即将其状态修改为“已作废” 。 属性:报销单 ID,报销状态,提交人,提交时间2.6 报销审核 功能说明:审核人进入“待审核报销单”菜单后,查看报销单,进行审核,可以选择审核通过,也可以选择驳回,并填写驳回原因,驳回后,报销单回退到报销人的单据列表中,报销人可以重新修改,之后再提交。 属性:单据 ID,审核状态,审核人,备注,操作时间2.7 我的申请 功能说明:可以查看当前报销的状态,以及历史审批记录,因为一个报销单可能需要经过多次审核。

6、 属性:报销单据详细信息,审批状态,审批人,审批时间,备注 界面参考:2.8 待审核报销 功能说明:审核人可以在此列表中看到需要自己审批的报销单,然后进行审批。 查询条件:报销时间段,报销人,报销单据号2.9 已审核报销功能说明:报销人可以在此看到已经审批通过的报销单。查询条件:报销时间段,报销单名称2.10 报销统计 功能说明:统计各阶段,各部门,个人的报销数据,以便进一步分析财务状况,企业运营状况等。2.10.1部门报销统计 功能说明:统计各部门的报销情况,便于部门领导以及公司决策层对财务进行分析。2.10.2项目报销统计 功能说明:统计每个项目的报销情况。2.10.3综合报销统计 功能说

7、明:可以根据需要,按部门,按人员,按时间段,按项目进行报销统计3 借还款管理3.1 借款流程上级主管(行政)审核签字会计审核财务经理审批李总审批 出纳付款借款人申请1、填写借款单,写明借款原因1、符合公司财务制度规定的借款范围1、 审核填写正确2、 审核前期有无借款1、审核金额、填写正确2、前期借款有无核销3、本次借款合理性1、合理性 1、出纳签字2、领款人签字3.2 借款申请 功能说明:报销人拟制借款单,提交借款详细数据,数据录入完成后,可以直接提交审核,也可以选择保存到草稿箱,后续可以进行修改,此时审核人是不会看到此报销单据的。如果提交审核了,且审核通过了,那么将无法再修改,此时可以选择作

8、废单据(前提是借款流程尚未走完,即财务尚未支付借款) ,如果尚未审核,那么可以直接修改单据。 属性:单据 ID,单据编号(系统自动生成一串字母编号) ,单据名称,申请人,申请时间,申请金额,原因,备注,其他明细数据。 界面参考:3.3 报销与借款冲抵如果有借款申请的,可以在提交报销单时,选择借款记录,系统自动进行计算,进行报销与借款的冲抵处理。3.4 借款草稿 功能说明:借款单录入完成后,可能不想立即提交审核,后续还需要修改,此时可以选择将借款单存入借款草稿,用户可以直接选择草稿,然后再修改,并提交。 3.5 借款作废 功能说明:对于已经提交的单据,发现单据有错误,需要重新修改或者不想提交借款

9、申请了,此时,可以选择借款单作废,之后重新提交新的单据。当前借款记录自动存入到借款草稿中。 属性:借款单 ID,状态(作废状态) ,提交人,提交时间3.6 借款审核 功能说明:审核人进入“待审核借款单”菜单后,查看借款单,进行审核,可以选择审核通过,也可以选择驳回,并填写驳回原因,驳回后,借款单回退到提交人的单据列表中,提交人可以重新修改,之后再提交。 属性:单据 ID,审核状态,审核人,备注,操作时间3.7 我的申请 功能说明:可以查看当前借款单的状态,以及历史审批记录,因为一个借款单可能需要经过多次审核。如果借款人申请了还款,并且审核通过,则这里的借款记录状态需要修改为“已还款” ,并记录

10、还款金额,还款日期。 属性:借款 ID,单据详细信息,审批状态,审批人,审批时间,备注,借款金额,还款金额,借款日期,还款日期,还款状态。 界面参考:3.8 待审核借款 功能说明:审核人可以在此列表中看到需要自己审批的借款单,然后进行审批。 查询条件:申请时间段,借款人3.9 已审核借款 功能说明:借款人可以在此看到已经审批通过的借款单。 查询条件:申请时间段,借款单名称。3.10 还款申请 功能说明:还款时,只需要登记还款记录即可,不需要再进行审批了,在还款时,需要关联借款记录,系统需要显示出借款金额,已经还款的金额,以及本次还款金额。 界面参考:3.11 还款审核 功能说明:借款人提交还款

11、申请后,财务人员收到还款,则到“待审核还款”列表中,审批还款记录,同时,系统自动更新借款记录,将其状态修改为“已还款” 。3.12 借还款统计 功能说明:统计各阶段,各部门,项目,个人的借还款数据,以便进一步分析财务状况,企业运营状况等。3.12.1部门借还款统计 功能说明:统计各部门的借还款情况,便于部门领导以及公司决策层对财务进行分析,包括借款金额,还款金额,欠款金额,借款日期,还款日期。3.12.2项目借还款统计 功能说明:统计每个项目的借还款情况。3.12.3综合借还款统计 功能说明:可以根据需要,按部门,按人员,按时间段,按项目进行借还款统计。4 资产申购4.1 申购流程详细的资产报

12、销流程见下表:资产购置申请单流程图流程图 说明 权责部门 相关表单文件报销人员根据公司费用报销制度要求,整理好需要报销的发票或单据,并进行整齐粘贴。根据报销内容填写固定资产购置付款单 报销人员比价单采购合同报销发票报销单据验收单固定资产购置付款单及相关单据准备完成后,报销人员提交给直接主管审核签字,直接主管须对以下方面进行审核:1) 费用产生的原因及真实性;2) 费用的合理性;3) 票据及单据的规范性。若发现不符合要求,立即退还给相关报销人员重新整理提报。相关部门主管资产购置申请单比价单采购合同报销发票报销单据验收单部门经理审核签字后,将报销单据提交给财务部,由财务部门会计人员进行报销费用的确

13、认,主要内容包括:1) 产生的费用是否符合报销标准、正财务部资产购置申请单比价单采购合同报销发票报销单据报销人员报销单据整理粘贴银行转账付款李总审核财务部经理审核财务部审核直接主管审核报销人员填写固定资产购置付款单NGNGNGNG资产采购申请 资产采购审批批借款申请 借款审核报销申请 报销审核确;2) 单据或票据是否符合财务规范要求.若发现不符合要求,立即退还给相关部门重新整理提报。验收单财务部对审核符合要求的报销单据统一财务经理,由经理进行批准签字,主要内容包括:3) 产生的费用是否合理4) 单据是否符合报销标准若发现不符合要求,立即退还给相关部门重新整理提报。财务部经理资产购置申请单比价单

14、采购合同报销发票报销单据验收单申请人将已经签字审批完毕的费用报销,统一给李总签字。 总裁办 资产购置申请单将李总签字后的费用报销单交给财务部进行统一付款财务部资产购置申请单比价单采购合同报销发票报销单据验收单4.2 采购申请 功能说明:采购人拟制采购申请单,提交采购详细数据,数据录入完成后,可以直接提交审核,也可以选择保存到草稿箱,后续可以进行修改,此时审核人是不会看到此采购申请单据的。如果提交审核了,且审核通过了,那么将无法再修改,此时可以选择作废单据(前提是采购流程尚未走完) ,如果尚未审核,那么可以直接修改单据。采购完成后,进行报销时,如果有借款申请,可以选择借款记录,作为报销的冲抵,同时要选择采购申请单,比价单,以便财务审核。 属性:单据 ID,单据编号(系统自动生成一串字母编号) ,单据名称,申请人,申请时间,附件(包括采购合同,比价单等,参照报销流程的要求) ,其他采购数据.4.3 采购草稿 功能说明:采购单录入完成后,可能不想立即提交审核,后续还需要修改,此时可以选择将申请单存入申请草稿,用户可以直接选择草稿,然后再修改,并提交。

展开阅读全文
相关资源
相关搜索

当前位置:首页 > 教育教学资料库 > 课件讲义

Copyright © 2018-2021 Wenke99.com All rights reserved

工信部备案号浙ICP备20026746号-2  

公安局备案号:浙公网安备33038302330469号

本站为C2C交文档易平台,即用户上传的文档直接卖给下载用户,本站只是网络服务中间平台,所有原创文档下载所得归上传人所有,若您发现上传作品侵犯了您的权利,请立刻联系网站客服并提供证据,平台将在3个工作日内予以改正。