1、 产品(物料)报废管理办法1、 报废品的定位1.0 报废品:产品出现不合格,无法修复或修复后无法达到品质要求或不能继续使用的产品。1.1 客户返退不可修复的产品。1.2 长期库存、锈蚀、磕伤且无法修复的产品。1.3 因车间、库存其他原因造成的废品。二、 目的为降低仓储成本、真实地反映公司存货资产、保证报废物料程序畅通、控制产品不良、加强车间对不良产品的认识、杜绝批量质量事故的发生、及时对不良产品的报废做到规范、合理、快捷,特制定本办法。三、 适用范围凡本车间物料/产品报废(含半成品和成品、退货产品、包装物料)均按此办法作业。 (适应车间小型易耗工具的报废处理)3.0 实施细则3.1 申请报废的
2、部门:车间各班组负责组织对本班组报废产品物料的清理及负责报废品的原因分析、填写产品报废申请单,并将产品报废申请单原件转交相关岗位审核单据;如报废物料是组件,则由 车间将可用配件拆解后,方可报废。可用件退还仓库,作为采购物料冲销物料成本。3.2 质检部门:负责对报废产品及物料的品质鉴定。 如产品物料与产品报废申请单所示内容不符或认为报废不合理,则将单据退回申请单位,要求其重新清理或重写单据。3.3 实施部门:实施部 门依有效产品报废申请单核准的“处理方法”将产 品/物料送到相关的执行地点进行报废处理。 财务部门、行政部门接获有效的产品报废申请单后,即安排人员对产品物料进行产品物料与单据的核对,共
3、同实施并在单据上签字。必须在 2 个工作日内由签单单位共同协助完成报废产品的报废处理。附一:1、不良的外购产品、物料放于指定区域,由仓库统计数据后,报采购部门,再有采购部门通过供应商联络办理退化。 (如有相关指令报废的则即时处理)。2、由客户退回的产品由售后出具申请单,走报废流程。附:报废审批样表 1报废申请单报废流程图物料名称 型号/规格物料数量 申请单位报废原因 质检判定签字日期生产部门审核财务部门审核行政部门审核总经理 批准报废品产生 生产工位出现不良品操作工自分、自检对不良品进行分类,并进行分别登记、标记并送入不良品处理区班组长复检同意 出 车间,进入 报废流程质检判定不同意 返回待修区、零用部件区生产经理审核财务部门审核报废签字出售签字废弃签字行政部门审核报废签字出售签字废弃签字总经理签批