中国太平洋保险(集团)股份有限公司2010年度内部控制自我评估报告2011年03月28日06时15分财华社中国太平洋保险(集团)股份有限公司全体股东:我们接受委托,审核了中国太平洋保险(集团)股份有限公司(以下简称“贵公司”)董事会于后附的中国太平洋保险(集团)股份有限公司2010年度内部控制自我评估报告(以下简称“评估报告”)中所述的贵公司2010年12月31日与财务报表相关的内部控制。贵公司董事会按照财政部颁布的企业内部控制基本规范的有关规定,对2010年12月31日与财务报表相关的内部控制的设计和执行的有效性进行了自我评估。建立健全合理的内部控制系统并保持其有效性、确保上述评估报告真实、完整地反映贵公司2010年12月31日与财务报表相关的内部控制是贵公司管理层的责任。我们的责任是对评估报告中所述的与财务报表相关的内部控制的有效性发表意见。我们的审核是依据中国注册会计师协会颁布的内部控制审核指导意见进行的。在审核过程中,我们实施了包括了解、测试和评价评估报告中所述的贵公司于2010年12月31日与财务报表相关的内部控制设计和执行情况,以及我们认为必要的其他