(2010年第一次内审)管理体系文件审查报告经过半年多的实践,依据有关专家和CNAS文件审查专家的意见,公司依据CNAS-CL01:2006检测和校准实验室能力认可准则、CNAS-CL25:2006检测和校准实验室能力认可准则在校准领域的应用说明,以及CNAS相关规范文件,修改了1.0版1.0版管理体系文件。根据2010年内部审核实施计划,内审组于3月21日22日由内审组长主持,系统审查了公司2.0版质量手册和程序文件。2.0版管理体系文件对1.0版的主要修改完善在以下几方面:a) 调整组织机构,进一步明确岗位职责;b)补充和明确CNAS相关认可规则和规范文件要求;c)调整手册结构,使手册条款尽可能与CNAS认可准则条款相一致;d)将台湾公司的一些用语尽可能改为CNAS的规范用语;e)适当增补/删减/修改完善部分程序文件,增强程序文件的可操作性。现将审查情况总结汇报如下。一、 管理体系文件基本符合认可准则要求 公司管理体系涉及CNAS认可准则全部25个要素,以及CNAS-CL25:2006检测和校准实验室能力认可准则在校准领域的应用说明的相关要求