1. 系统处理流程:经销结算流程正常结算供应商商品课财务课备注供应商提供“发票”供应商送货开始商品验收入库,生成“经销结算申请单”结束与供应商结算YN不合格返回审核?说明:多单据审核、判断手工单据处理计算机操作过程人工处理过程2. 系统处理流程:代、联、租结算流程商品课财务课备注NY审核?审批?YN录入供应商“暂扣款”核对发票?不合格返回生成供应商“付款申请单”月关帐开始结束扣除“暂扣款”付款:供应商的考核不理想,公司资金需要一段时间周转,故暂扣供应商的部分结算款;:供应商的考核理想,公司资金周转良好,全额付款;说明:多单据审核、判断手工单据处理计算机操作过程人工处理过程3. 系统处理流程:促销业务流程事前分担企划课商品课财务课电脑课备注制定促销方案
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