质量管理体系内部审核报告.doc

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资源描述

质量管理体系2016年内部审核报告一 、内部审核的时间:2016年10月1819日。二、 受审核部门:总经理、管理者代表、行政人事部、质量部、市场营销部、技术部、开发部、设备工程部、采购部、生产部、仓库。三、 内部审核组成员名单:组 长:XX第一组:XXX、XXX、XXX、XXX第二组:XXX、XXX、XXX、XXX第三组:XXX、XXX、XXX、XXX四、 内部审核目的1.检查和评价公司的质量管理体系是否符合策划的要求,是否符合ISO 9001:2008标准的要求和适用法律法规的要求,验证对体系实施、保持和持续改进的有效性和充分性;2.检查质量方针和质量目标的贯彻落实情况,是否在各部门有效展开并得到实施;3.通过审核进一步验证质量管理体系文件的可操作性;4.检查如何以顾客为关注焦点,顾客满意和与顾客沟通过程,增强满足顾客要求意识。五、 审核范围XX公司XXX的生产和服务全过程涉及到的有关的部门和相关岗位。六、 审核依据1.ISO 9001:2008质量管理体系要求标准;2.公司所策划和制定的质量手册

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