新产品合同评审程序分发号接受部门分发号接受部门分发号接受部门01总经理04质管部07生产部02管代05开发部08销售部03企管部06PMC部09工程部10财务部受控印章分发号 编制: 审核: 批准: 1 目的 明确收集客户要求、类似产品信息、市场信息、法律法规要求、顾客特殊要求等信息,并对所要求开发或更改的产品,规定得到生产可行性、风险性等充分有效分析与确认,以确保组织有能力满足合同的要求, 特规定对新产品合同进行评审与记录的方法和程序。2 范围适用于公司对新产品开发、更改产品的合同评审过程。3 参考文件文件编号文件名称CGD/QM-001质量手册CGD/QP-C0202新产品开发程序CGD/
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