内部审计控制--内审制度.doc

上传人:晟*** 文档编号:14750809 上传时间:2022-11-27 格式:DOC 页数:4 大小:23KB
下载 相关 举报
内部审计控制--内审制度.doc_第1页
第1页 / 共4页
内部审计控制--内审制度.doc_第2页
第2页 / 共4页
内部审计控制--内审制度.doc_第3页
第3页 / 共4页
内部审计控制--内审制度.doc_第4页
第4页 / 共4页
亲,该文档总共4页,全部预览完了,如果喜欢就下载吧!
资源描述

制定单位*有限公司宁远华荣鞋业有限公司关务课内部审计控制-内部审计制度编号HR-GW-01-06版次;A版为了进一步提高审计工作质量,加大审计监督力度,实现内部审计工作规范化,完善公司内部控制制度;同时增强公司自我约束,改善经营管理,保障公司生产经营活动的健康发展,提高经济效益,实现公司资产保值增值,根据中华人民共和国海关法、黄埔海关关于加工贸易企业账簿、单证管理规定的通告、黄埔海关对加工贸易企业账簿、单证管理规定、加工贸易保税货物跨关区深加工结转的管理办法、海关行政处罚实施条例、中华人民共和国海关对加工贸易货物监管办法、中华人民共和国海关稽查条例及中华人民共和国会计法等有关规定,结合本公司实际情况,制定本制度。一、内部审计机构和人员公司设立关务审计部,在企业负责人领导下进行审计工作,在工作上直接受宁远华荣鞋业有限公司稽核室和财务部的业务指导和监督,独立行使审计职权,不受其它部门和个人的干涉。关务审计人员应当努力学习和掌握国家海关的相关法律、法规、政策以及公司的有关规章,熟悉相关的理论和专业

展开阅读全文
相关资源
相关搜索

当前位置:首页 > 实用文档资料库 > 公文范文

Copyright © 2018-2021 Wenke99.com All rights reserved

工信部备案号浙ICP备20026746号-2  

公安局备案号:浙公网安备33038302330469号

本站为C2C交文档易平台,即用户上传的文档直接卖给下载用户,本站只是网络服务中间平台,所有原创文档下载所得归上传人所有,若您发现上传作品侵犯了您的权利,请立刻联系网站客服并提供证据,平台将在3个工作日内予以改正。