集团公司人事行政部采购管理制度.doc

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集团公司人事行政部采购管理制度1.0 目的规范公司采购管理工作,确保公司采购物品符合规定要求。2.0 适用范围适用于公司/分公司/项目的采购管理工作。3.0 职责3.1 人事行政部负责资产的统一采购工作。3.2 公司各部门/分公司/项目由专人负责资产申购计划的制定、验收,出入仓手续的办理以及库存管理工作。3.3 公司各部门经理/分公司/项目经理负责对资产申购计划的复核。3.4 总经理办公室、财务部、人事行政部及质量管理部负责分公司/项目申购计划的审核。3.5 财务部负责对采购后所有单据的审核。3.6 总经理或总经理授权人员负责资产申购计划的批准。4.0 程序要点4.1 申购物品的申报程序4.1.1 申购单位根据工作需要和仓库的库存量,于每月20号前填写物品申购单,提交部门/分公司/项目经理审核后报人事行政部。4.1.2 公司总部/分公司/项目年度预算中如有固定资产购置项目的,需填写物品申购单交质量管理部、人事行政部、财务部审核后提交总经理或总经理授权人员批准。4.1.3 物品申

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