工程公司内部审计管理办法.doc

上传人:晟*** 文档编号:14755558 上传时间:2022-11-27 格式:DOC 页数:12 大小:26KB
下载 相关 举报
工程公司内部审计管理办法.doc_第1页
第1页 / 共12页
工程公司内部审计管理办法.doc_第2页
第2页 / 共12页
工程公司内部审计管理办法.doc_第3页
第3页 / 共12页
工程公司内部审计管理办法.doc_第4页
第4页 / 共12页
工程公司内部审计管理办法.doc_第5页
第5页 / 共12页
点击查看更多>>
资源描述

十四、审 计 管 理内部审计管理办法第一章 总 则第一条 为了加强和规范内部审计工作,保证审计工作质量,明确审计责任,加大审计监督力度,严肃财经纪律,建立健全企业自我约束机制,根据中华人民共和国审计法、集团公司有关规定和公司章程,制定本办法。第二条 内部审计是单位内部专职审计人员对公司所属单位实施的内部监督。内部审计以国家的财经法规、制度为主要依据,依法检查会计帐目及其相关资产,对财务收支真实性、合法性、效益性作出评价,分清经济责任,维护财经法纪,改善经营管理,提高经济效益。第三条 内部审计业务上接受国家审计机关和集团审计部门的指导,并向本单位主要负责人和上级主管审计部门报告工作。第四条 本办法适用于北京城建一建设工程有限公司所属的机关部门、项目经理部、分公司、内部独立核算单位。第二章 组织机构和审计人员

展开阅读全文
相关资源
相关搜索

当前位置:首页 > 实用文档资料库 > 公文范文

Copyright © 2018-2021 Wenke99.com All rights reserved

工信部备案号浙ICP备20026746号-2  

公安局备案号:浙公网安备33038302330469号

本站为C2C交文档易平台,即用户上传的文档直接卖给下载用户,本站只是网络服务中间平台,所有原创文档下载所得归上传人所有,若您发现上传作品侵犯了您的权利,请立刻联系网站客服并提供证据,平台将在3个工作日内予以改正。