2017年XXXX内部控制自查报告为贯彻落实省财政厅关于开展行政事业单位2016年内部控制报告监督检查的通知(川财会201727号)、南充市财政局关于实施行政事业单位2016年度内部控制报告监督检查工作的通知(南财会20178号)以及仪陇县财政局关于转发的通知(仪财会20172号)相关文件精神,现将本校内部控制自查报告如下:一、本部门(地区)所辖行政事业单位总体情况我单位是XXXXXXXXXXX,单位性质财政补助事业单位,财务关系隶属于仪陇县教育局,本校由后勤总务处负责资产管理,并设置有固定资产管理岗位、执行事业单位财务会计制度、单位人员在职34人退休21人、根据中小学财务预算标准,做每年财务预算收入,并严格按照预算收入做相应的实际支出。二、本单位组织开展内控自查工作的情况(一) 本部单位对自查工作的组织、动员及部署情况我校高度重视内部控制基础性评价工作,召开单位内部控制基础性评价工作专题会,精心部署相关工作。会议要求所属各科室明确内部控制的基本要求和重点内