日常费用及差旅费报销流程与注意事项费用报销单填写如下: 费用报销单填写如下:日常费用报销票据粘贴要求 报销的合法票据差旅费用报销n n1. 1.发票必须是发票联或报销联,用复写纸复写或计算机打印,不得用圆珠 发票必须是发票联或报销联,用复写纸复写或计算机打印,不得用圆珠笔或铅笔填写,存根联、发货联、记账联不能作为报销单据。 笔或铅笔填写,存根联、发货联、记账联不能作为报销单据。n n2. 2.内容要齐全,抬头、日期、品名、单价、数量、金额等项目要填写齐全, 内容要齐全,抬头、日期、品名、单价、数量、金额等项目要填写齐全,字迹要清楚,金额要准确,大、小写要一致,严禁涂改。 字迹要清楚,金额要准确,大、小写要一致,严禁涂改。 n n3. 3.印章要齐全,须有收款单位印章 印章要齐全,须有收款单位印章( (财务专用章或发票专用章 财务专用章或发票专用章) )及收款人签 及收款人签字 字( (章 章) );事业单位的收据,要有财务专用章;企业和个体户须是税务部门统 ;事业单位的收据,要有财务专用章;企业和个体户须是税务部门统一印制的收据。 一印制的收据。(一)(一)对原始单据的要求对原始单据的