安徽2018年级一般公共预算调整方案.DOC

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1、 1 安徽省 2018 年省级一般公共预算调整方案 单位:万元 收 入 项 目 2018年 预算数 债务 调整数 调整后 预算数 支 出 项 目 2018年 预算数 债务 调整数 调整后 预算数 置换财力安排数 预算 合计数 置换数 安排数 1.税收收入 1871000 1871000 1.一般公共服务支出 729392 729392 729392 增值税 70000 70000 2.国防支出 21866 21866 21866 企业所得税 1263000 1263000 3.公共安全支出 353210 353210 353210 个人所得税 326000 326000 4.教育支出 1267

2、883 1267883 1267883 城市维护建设税 13000 13000 5.科学技术支出 433580 433580 433580 房产税 1600 1600 6.文化体育与传媒支出 362172 362172 362172 印花税 1100 1100 7.社会保障和就业支出 2278886 2278886 2278886 城镇土地使用税 3100 3100 8.医疗卫生与计划生育支出 233172 50000 283172 283172 土地增值税 1200 1200 9.节能环保支出 190213 190213 190213 耕地占用税 147000 147000 10.城乡社区支

3、出 138813 138813 138813 环境保护税 45000 45000 11.农林水支出 683810 59000 742810 59000 200000 883810 12.交通运输支出 825088 100000 925088 925088 13.资源勘探信息等支出 453659 453659 453659 2.非税收入 922028 922028 14.商业服务业等支出 39206 39206 39206 专项收入 444852 444852 15.金融支出 70499 70499 70499 行政事业性收费收入 84773 84773 16.援助其他地区支出 53000 53

4、000 53000 罚没收入 22228 22228 17.国土海洋气象等支出 277236 277236 277236 国有资源(资产)有偿 使用收入 337679 337679 18.住房保障支出 161335 53500 214835 53500 161335 政府住房基金收入 7335 7335 19.粮油物资储备支出 127680 127680 127680 其他收入 25161 25161 20.预备费 80000 80000 80000 21.其他支出 97291 97291 97291 22.国 债还本付息支出 106900 106900 106900 23.债务发行费支出 2

5、000 2000 2000 预算收入 2793028 2793028 预算支出 8986890 262500 9249390 112500 200000 9336890 2 收 入 项 目 2018年 预算数 债务 调整数 调整后 预算数 支 出 项 目 2018年 预算数 债务 调整数 调整后 预算数 置换财力安排数 预算 合计数 置换数 安排数 中央税收返还及转移支付 24950946 24950946 上解中央支出 230692 230692 230692 市县上解省收入 944993 944993 省对市县税收返还及转移支付 21400776 687500 22088276 38750

6、0 21700776 调入资金 1929391 1929391 一般性转移支付 15169060 687500 15856560 387500 15469060 一般债务收入 139930 1480000 1619930 地方政府一般债务还本支出 139930 139930 139930 地方政府一般 债券收入 139930 1310003 1449933 一般债务转贷支出 530000 530000 530000 地方政府向国际组织借款收入 169997 169997 地方政府一般债券转贷支出 360003 360003 360003 地方政府向国际组织借款转贷支出 169997 16999

7、7 169997 补充预算稳定调节基金 300000 300000 收入合计 30758288 1480000 32238288 支出合计 30758288 1480000 32238288 500000 500000 32238288 3 安徽省 2018 年省级政府性基金预算调整方案 单位:万元 收 入 项 目 2018年预算数 债务调整数 调整后预算数 支 出 项 目 2018年预算数 债务调整数 调整后预算数 1.彩票公益金收入 168450 168450 1.彩票公益金支出 132905 132905 2.小型水库移民扶助基金收入 3000 3000 2.小型水库移民扶助基金支出 3

8、000 3000 3.新型墙体材料专项基金收入 130 130 3.新型墙体材料专项基金支出 95 95 4.国家电影事业发展专项资金收入 4200 4200 4.国家电影事业发展专项资金支出 5720 5720 5.彩票发行销售机构业务费用 34110 34110 5.彩票发行销售机构业务费支出 42323 42323 6.农业土地开发资金收 入 1620 1620 6.农业土地开发资金支出 1620 1620 7.港口建设费支出 14140 14140 8.民航发展基金支出 2624 2624 政府性基金收入合计 211510 211510 政府性基金支出合计 202427 202427 中央补助收入 119845 119845 省对下转移支付 136525 136525 上年结余收入 59729 59729 结转下年 52132 52132 专项债务收入 8590000 8590000 专项债务转贷支出 8590000 8590000 收入合计 391084 8590000 8981084 支出合计 391084 8590000 8981084

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